目录
第一部分中共上高县委机构编制委员会办公室概况
一、部门主要职责
二、机构设置及人员情况
第二部分中共上高县委机构编制委员会办公室2025年
部门预算表
一、《收支预算总表》
二、《部门收入总表》
三、《部门支出总表》
四、《财政拨款收支总表》
五、《一般公共预算支出表》
六、《一般公共预算基本支出表》
七、《财政拨款“三公”经费支出表》
八、《政府性基金预算支出表》
九、《国有资本经营预算支出表》
十、《部门整体支出绩效目标表》
十一、《项目绩效目标表》
第三部分中共上高县委机构编制委员会办公室2025
部门预算情况说明
一、2025年部门预算收支情况说明
二、2025年“三公”经费预算情况说明
第四部分名词解释
第一部分中共上高县委机构编制委员会办公室部门概况
一、部门主要职责
中共上高县委机构编制委员会办公室是主管编制工作的县委组成部门,主要职责是:
1、贯彻执行党和国家有关行政管理体质和机构改革以及机构编制管理方针、政策。拟定本县有关行政管理体质和机构改革以及机构编制管理的政策和落实办发,建立健全机构编制管理的规章制度。
2、统一管理本县党政机关、人大、政协机关、检察院、法院机关、各民主党派、人民团体机构编制工作。
3、根据中央、省、市的部署,研究拟订本县有关行政管理体制和机构改革的总体方案,以及实施县直党政机构改革方案。审核县直单位改革方案,指导协调本级行政管理体制机构改革以及机构编制管理工作。
4、协调县委各部门、县直各单位及乡、镇、场的职能配置及调整,协调县委各部门之间,县政府各部门之间,县委各部门和县政府各部门之间的责任分工。
5、负责审核县委个部门、县政府个各部门及部门管理机构、议事协调机构的办事机构、县政府派出机构的机构编制和领导职数;审核全县股级行政、事业机构的设置;审核乡镇机构编制的分类及党政机关人员编制总额。
6、负责审核县人大、县政协、县人民法院、县人民检察院和各民主党派、人民团体机关的机构设置、人员编制和领导职数。
7、研究拟订全县事业单位管理体质和机构改革的方案;审核县委、县政府直属事业单位及县直各部门所属事业单位的机构编制;负责拟订有关事业单位的定员标准并组织实施;负责事业单位机构编制管理方面的有关重要事项;指导协调全县各级事业单位管理体制改革和机构编制管理工作。
8、县委编办是全县事业单位法人登记和事业单位登记的主管部门,负责县乡各类事业单位的法人界定、登记及其证书的办发工作。
9、监督检查本级行政管理体制和机构改革以及家机构编制的执行情况,报告县编委并上报县委、县政府。
10、负责县乡行政机关及事业单位编制审核工作。
11、承办县委、县政府和县编委交办的其他事项。
二、机构设置及人员情况
2025年中共上高县委机构编制委员会办公室共有预算单位1个,包括中共上高县委机构编制委员会办公室本级。我办现有内设机构四个,分别为:人秘股、监督检查股(县事业单位登记管理局)、机构编制管理股、机关党支部。
编制人数小计11人,其中:行政编制人数6人,全部补助事业编制人数5人,部分补助事业编制人数0人。实有人数小计14人,其中:在职人数小计10人,行政在职人数5人,全部补助事业在职人数5人,部分补助事业在职人数0人。离休人数小计0人,退休人数小计4人,遗属人数0人。
第二部分 中共上高县委机构编制委员会办公室2025年部门
预算表
收支预算总表
填报单位:[193001]中共上高县委机构编制委员会办公室 单位:万元
收 入 |
支出 |
||
项目 |
预算数 |
项目(按支出功能科目类级) |
预算数 |
一、财政拨款收入 |
151.64 |
一般公共服务支出 |
140.97 |
(一)一般公共预算收入 |
151.64 |
社会保障和就业支出 |
13.48 |
(二)政府性基金预算收入 |
|
卫生健康支出 |
6.56 |
(三)国有资本经营预算收入 |
|
住房保障支出 |
9.56 |
二、教育收费资金收入 |
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三、事业收入 |
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四、事业单位经营收入 |
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五、附属单位上缴收入 |
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六、上级补助收入 |
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七、其他收入 |
2.00 |
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本年收入合计 |
153.64 |
本年支出合计 |
170.57 |
八、使用非财政拨款结余 |
|
结转下年 |
|
九、上年结转(结余) |
16.93 |
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收入总计 |
170.57 |
支出总计 |
170.57 |
部门收入总表
[193001]中共上高县委机构编制委员会办公室 单位:万元
功能科目编码 |
功能科目名称 |
合计 |
上年结转 |
财政拨款 |
教育收费资金收入 |
事业收入 |
事业单位经营收入 |
附属单位上缴收入 |
上级补助收入 |
其他收入 |
使用非财政拨款结余 |
|||
小计 |
一般公共预算拨款收入 |
政府性基金预算拨款收入 |
国有资本经营预算收入 |
|||||||||||
** |
** |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
|
合计 |
170.57 |
16.93 |
151.64 |
151.64 |
|
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2.00 |
|
201 |
一般公共服务支出 |
140.97 |
16.93 |
122.04 |
122.04 |
|
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|
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|
2.00 |
|
99 |
其他一般公共服务支出 |
140.97 |
16.93 |
122.04 |
122.04 |
|
|
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|
2.00 |
|
2019999 |
其他一般公共服务支出 |
140.97 |
16.93 |
122.04 |
122.04 |
|
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2.00 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
13.48 |
|
13.48 |
13.48 |
|
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05 |
行政事业单位养老支出 |
13.22 |
|
13.22 |
13.22 |
|
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|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
13.22 |
|
13.22 |
13.22 |
|
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99 |
其他社会保障和就业支出 |
0.26 |
|
0.26 |
0.26 |
|
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|
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
0.26 |
|
0.26 |
0.26 |
|
|
|
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|
210 |
卫生健康支出 |
6.56 |
|
6.56 |
6.56 |
|
|
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|
11 |
行政事业单位医疗 |
6.56 |
|
6.56 |
6.56 |
|
|
|
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|
2101101 |
行政单位医疗 |
3.89 |
|
3.89 |
3.89 |
|
|
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|
|
|
|
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|
2101103 |
公务员医疗补助 |
2.46 |
|
2.46 |
2.46 |
|
|
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|
|
|
|
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|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
0.21 |
|
0.21 |
0.21 |
|
|
|
|
|
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|
221 |
住房保障支出 |
9.56 |
|
9.56 |
9.56 |
|
|
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|
02 |
住房改革支出 |
9.56 |
|
9.56 |
9.56 |
|
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2210201 |
住房公积金 |
9.56 |
|
9.56 |
9.56 |
|
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|
部门支出总表
填报单位[193001]中共上高县委机构编制委员会办公室 单位:万元
支出功能分类科目 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
科目编码 |
科目名称 |
|||
** |
** |
1 |
2 |
3 |
|
合计 |
170.57 |
124.44 |
46.13 |
201 |
一般公共服务支出 |
140.97 |
94.84 |
46.13 |
99 |
其他一般公共服务支出 |
140.97 |
94.84 |
46.13 |
2019999 |
其他一般公共服务支出 |
140.97 |
94.84 |
46.13 |
208 |
社会保障和就业支出 |
13.48 |
13.48 |
|
05 |
行政事业单位养老支出 |
13.22 |
13.22 |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
13.22 |
13.22 |
|
99 |
其他社会保障和就业支出 |
0.26 |
0.26 |
|
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
0.26 |
0.26 |
|
210 |
卫生健康支出 |
6.56 |
6.56 |
|
11 |
行政事业单位医疗 |
6.56 |
6.56 |
|
2101101 |
行政单位医疗 |
3.89 |
3.89 |
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
2.46 |
2.46 |
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
0.21 |
0.21 |
|
221 |
住房保障支出 |
9.56 |
9.56 |
|
02 |
住房改革支出 |
9.56 |
9.56 |
|
2210201 |
住房公积金 |
9.56 |
9.56 |
|
|
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|
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|
财政拨款收支总表
[193001]中共上高县委机构编制委员会办公室 单位:万元
收 入 |
支出 |
|||||
项目 |
预算数 |
项目(按支出功能科目类级) |
合计 |
一般公共预算支出 |
政府性基金预算支出 |
国有资本经营预算支出 |
一、财政拨款收入 |
151.64 |
一、本年支出 |
151.64 |
151.64 |
|
|
一般公共预算拨款收入 |
151.64 |
一般公共服务支出 |
122.04 |
122.04 |
|
|
政府性基金预算拨款收入 |
|
社会保障和就业支出 |
13.48 |
13.48 |
|
|
国有资本经营预算收入 |
|
卫生健康支出 |
6.56 |
6.56 |
|
|
|
|
住房保障支出 |
9.56 |
9.56 |
|
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|
收入总计 |
151.64 |
支出总计 |
151.64 |
151.64 |
|
|
一般公共预算支出表
[193001]中共上高县委机构编制委员会办公室 单位:万元
支出功能分类科目 |
2025年预算数 |
|||
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
** |
** |
1 |
2 |
3 |
|
合计 |
151.64 |
124.44 |
27.20 |
201 |
一般公共服务支出 |
122.04 |
94.84 |
27.20 |
99 |
其他一般公共服务支出 |
122.04 |
94.84 |
27.20 |
2019999 |
其他一般公共服务支出 |
122.04 |
94.84 |
27.20 |
208 |
社会保障和就业支出 |
13.48 |
13.48 |
|
05 |
行政事业单位养老支出 |
13.22 |
13.22 |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
13.22 |
13.22 |
|
99 |
其他社会保障和就业支出 |
0.26 |
0.26 |
|
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
0.26 |
0.26 |
|
210 |
卫生健康支出 |
6.56 |
6.56 |
|
11 |
行政事业单位医疗 |
6.56 |
6.56 |
|
2101101 |
行政单位医疗 |
3.89 |
3.89 |
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
2.46 |
2.46 |
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
0.21 |
0.21 |
|
221 |
住房保障支出 |
9.56 |
9.56 |
|
02 |
住房改革支出 |
9.56 |
9.56 |
|
2210201 |
住房公积金 |
9.56 |
9.56 |
|
一般公共预算基本支出表
[193001]中共上高县委机构编制委员会办公室 单位:万元
支出经济分类科目 |
2025年基本支出 |
|||
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
人员经费 |
公用经费 |
** |
** |
1 |
2 |
3 |
合计 |
|
124.44 |
114.65 |
9.79 |
301 |
工资福利支出 |
111.51 |
111.51 |
|
30101 |
基本工资 |
35.50 |
35.50 |
|
30102 |
津贴补贴 |
21.69 |
21.69 |
|
30103 |
奖金 |
13.70 |
13.70 |
|
30107 |
绩效工资 |
11.77 |
11.77 |
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
13.22 |
13.22 |
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
3.89 |
3.89 |
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
1.72 |
1.72 |
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
0.26 |
0.26 |
|
30113 |
住房公积金 |
9.56 |
9.56 |
|
30114 |
医疗费 |
0.21 |
0.21 |
|
302 |
商品和服务支出 |
9.79 |
|
9.79 |
30201 |
办公费 |
5.06 |
|
5.06 |
30229 |
福利费 |
0.68 |
|
0.68 |
30239 |
其他交通费用 |
3.24 |
|
3.24 |
30299 |
其他商品和服务支出 |
0.80 |
|
0.80 |
303 |
对个人和家庭的补助 |
3.14 |
3.14 |
|
30307 |
医疗费补助 |
0.74 |
0.74 |
|
30309 |
奖励金 |
2.40 |
2.40 |
|
注:若为空表,则为该部门(单位)无“三公”经费支出
财政拨款“三公”经费支出表
填报单位[193001]中共上高县委机构编制委员会办公室 单位:万元
部门编码 |
部门名称 |
合计 |
因公出国(境)费 |
公务接待费 |
公务用车购置及运行维护费 |
||||
小计 |
一般公务出国(境)费 |
高等院校和科研院所学术交流合作出国(境)费 |
小计 |
公务用车运行维护费 |
公务用车购置 |
||||
** |
** |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
193 |
中共上高县委机构编制委员会办公室 |
3.00 |
|
|
|
3.00 |
|
|
|
注:若为空表,则为该部门(单位)无政府性基金收支
政府性基金预算支出表
单位:万元
支出功能分类科目 |
2025年预算数 |
|||
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
** |
** |
1 |
2 |
3 |
|
|
|
|
|
注:若为空表,则为该部门(单位)无国有资本经营预算收支
国有资本经营预算支出表
填报单位:[193001]中共上高县委机构编制委员会办公室 单位:万元
支出功能分类科目 |
2025年预算数 |
||||||
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||
** |
** |
1 |
2 |
3 |
|||
部门整体支出绩效目标表 |
|||||||
( 2025 年度) |
|||||||
部门名称 |
中共上高县委机构编制委员会办公室 |
||||||
当年预算情况(万元) |
|||||||
收入预算合计 |
170.57 |
||||||
其中:财政拨款 |
151.64 |
其他经费 |
18.93 |
||||
支出预算合计 |
170.57 |
||||||
其中:基本支出 |
124.44 |
项目支出 |
46.13 |
||||
年度总体目标 |
1、完成2024年机构改革后半篇文章,对标对表完成2025年公安机关改革等专项改革任务;2、做好事业单位法人登记、注销工作和中文域名的注册、变更工作;3、对接省市两级编办做好实名制系统迁移内网的测评事项;4、做好实名制系统的日常管理、维护、更新和上下编工作;5、做好全县机构编制实名制核查工作;6、做好编办机关党支部党建工作以及保障好日常办公用品需求、接待等工作。 |
||||||
年度绩效指标 |
|||||||
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
目标值 |
||||
产出指标 |
数量指标 |
全县机构编制核查次数 |
1次 |
||||
机构管理数量 |
430家 |
||||||
开展党员活动日次数 |
≤12次 |
||||||
改革期间实地调研数量 |
≥3次 |
||||||
质量指标 |
机构编制管理率 |
100% |
|||||
党建活动覆盖率 |
≥90% |
||||||
机构单位域名注册率 |
100% |
||||||
时效指标 |
管理机构中文域名备案变更及时率 |
100% |
|||||
机构单位域名注册及时率 |
100% |
||||||
机构编制管理核查率 |
≥90% |
||||||
机构编制管理准确率 |
≥90% |
||||||
成本指标 |
机构编制实名制管理经费 |
≤12万 |
|||||
机构编制核查费用 |
≤10万 |
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效益指标 |
社会效益指标 |
域名管理规范合理化 |
良好 |
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机构编制管理合理化 |
良好 |
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项目支出绩效目标表 |
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(2025年度) |
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项目名称 |
机构编制实名制管理等经费 |
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主管部门及代码 |
193-中共上高县委机构编制委员会办公室 |
实施单位 |
中共上高县委机构编制委员会办公室 |
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项目资金 |
年度资金总额 |
12 |
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其中:财政拨款 |
0 |
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其他资金 |
0 |
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上年结转 |
0 |
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年度绩效目标 |
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机构编制实名制管理率达100% |
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一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
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成本指标 |
经济成本指标 |
机构编制实名制管理成本合理 |
合理 |
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产出指标 |
数量指标 |
机构管理数量 |
=430家 |
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开展党员活动日次数 |
=12次 |
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质量指标 |
机构编制管理率 |
=100% |
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时效指标 |
机构编制管理准确率 |
≥90% |
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效益指标 |
社会效益指标 |
机构编制管理合理化 |
良好 |
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满意度指标 |
服务对象满意度 |
受益对象满意度 |
≥90% |
第三部分 中共上高县委机构编制委员会办公室2025年部门预算情况说明
一、2025年部门预算收支情况说明
(一)收入预算情况
2025年中共上高县委机构编制委员会办公室收入预算总额为170.57万元,较上年预算安排增加3.03万元,其中:财政拨款收入151.64万元,较上年预算安排减少0.99万元;其他收入2万元,较上年预算安排增加2万元;上年结转(结余)16.93万元,较上年预算安排增加2.03万元。
(二)支出预算情况
2025年中共上高县委机构编制委员会办公室支出预算总额为170.57万元,较上年预算安排增加3.03万元;其中:
按支出项目类别划分:基本支出124.44万元,较上年预算安排减少11.1万元;其中:工资福利支出111.51万元,商品和服务支出9.79万元,对个人和家庭的补助3.14万元;项目支出46.13万元,较上年预算安排增加14.13万元;其中:工资福利支出12.1万元,商品和服务支出34.03万元。
按支出功能科目划分:一般公共服务支出140.97万元,较上年预算安排增加2.16万元;社会保障和就业支出13.48万元,较上年预算安排增加0.31万元;卫生健康支出6..56万元,较上年预算安排增加0.25万元;住房保障支出9.56万元,较上年预算安排增加0.31万元。
按支出经济分类划分:工资福利支出111.51万元,较上年预算安排增加3.79万元;商品和服务支出55.92万元,较上年预算安排减少0.78万元;对个人和家庭的补助3.14万元,较上年预算安排增加0.02万元。
(三) 财政拨款支出情况
2025年中共上高县委机构编制委员会办公室财政拨款支出预算总额151.64万元,较上年预算安排减少0.99万元;按支出功能科目划分:一般公共服务支出122.04万元,社会保障和就业支出13.48万元,卫生健康支出6.56万元,住房保障支出9.56万元。
按支出项目类别划分:基本支出124.44万元,较上年预算安排增加3.81万元;其中:工资福利支出111.51万元,商品和服务支出9.79万元,对个人和家庭的补助3.14万元。项目支出27.2万元,较上年预算安排减少4.8万元;其中:工资福利支出12.1万元,商品和服务支出15.1万元。
(四) 政府性基金情况
本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出
(五) 国有资本经营情况
本部门没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出
(六)机关运行经费等重要事项的说明
2025年部门机关运行费预算28.72万元,比2024年预算减少0.61万元,下降2.1%,主要原因是节约预算开支过紧日子。
(七)政府采购情况
2025年部门所属各单位政府采购总额1.45万元,其中: 政府采购货物预算1.45万元, 政府采购工程预算0万元,政府采购服务预算 0 万元。
(八)国有资产占有使用情况
截至2024年9月30日,部门共有车辆0辆,其中:一般公务用车实有数0辆。2025年部门预算安排购置车辆0辆,安排购置单位价值200万元以上大型设备具体为:0。
(九)中共上高县委机构编制委员会办公室项目情况说明
1)项目概述:县委编办紧紧围绕县委县政府工作部署,加强和创新机构编制管理,持续优化机构编制资源配置。执行县委县政府有关机构编制管理各项政策的贯彻落实,管住管好机构编制。按时完成机构编制年度统计和统计分析工作。对实名制系统实行动态管理,及时更新数据,确保实名制管理系统中的实有机构、人员与按规定权限审批的机构、编制、领导职数相对应。预计所需费用约12万元。
2)立项依据:该项目立项依据为《中国共产党机构编制工作条例》、《中央编委机构编制管理评估办法试行》、《关于实行机构编制实名制管理的意见》等,符合国家法律法规和部门单位职能职责、中长期事业发展规划。 该项目经费测算标准是根据历年项目支出标准进行的测算:2023年度该项目为“机构编制实名制管理等经费”12万元,2024年度“机构改革工作专项经费”,结合事前绩效评估,2025年仍需安排资金12万元。
3)实施主体:中共上高县委机构编制委员会办公室。
4)实施方案:对全县机构编制进行管理。
5)实施周期:经常性项目。
6)年度预算安排:2025年安排财政拨款12万元。
二、2025年“三公”经费预算情况说明
2025年中共上高县委机构编制委员会办公室"三公"经费财政拨款安排3万元,其中:
因公出国(境)费0万元,与上年安排保持一致。
公务接待费3万元,与上年安排保持一致。
公务用车运行维护费0 万元,与上年安排保持一致。
公务用车购置0 万元,与上年安排保持一致。
第四部分名词解释
一、收入科目
(一)财政拨款:指省级财政当年拨付的资金。
(二)教育收费资金收入:反映实行专项管理的高中以上学费、住宿费,高校委托培养费,函大、电大、夜大及短
训班培训费等教育收费取得的收入。
(三)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助
活动取得的收入。
(四)事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动
及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
(五)附属单位上缴收入:反映事业单位附属的独立核 算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业
单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。
(六)上级补助收入:反映事业单位从主管部门和上级
单位取得的非财政补助收入。
(七)其他收入:指除财政拨款、事业收入、事业单位
经营收入等以外的各项收入。
(八)使用非财政拨款结余:填列历年滚存的非限定用
途的非统计财政拨款结余弥补2025年收支差额的数额。
(九)上年结转和结余:填列2024年全部结转和结余的资金数,包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。
二、支出科目
(一)行政运行:反映行政单位及所属事业单位的基本支出。
(二)一般行政管理事务:反映行政单位及所属事业单位未单独设置项级科目的其他项目支出。
(三)其他行政管理事务支出:反映行政单位及所属事业单位的项目支出。
(四)归口管理的行政单位离退休:反映实行归口管理的行政单位开支的离退休经费。
(五)机关事业单位基本养老保险缴费支出:反映机关事业单位实施养老保险制度改革由单位缴纳的基本养老保险费支出。
(六)其他社会保障和就业支出:反映单位为职工缴纳的、生育保险费等。
(七)行政单位医疗:反映参加基本医疗保险费缴费经费。
(八)公务员医疗补助:反映公务员医疗补助经费。
(九)其他行政事业单位医疗:反映大病医疗保险经费。
(十)住房公积金:反映行政事业单位按人社局、财政局规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
三、相关专业名词
(一)机关运行费:指用财政拨款安排的为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、 办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、
公务用车运行维护费以及其他费用。
(二)“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费),按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
附件: