目录
第一部分上高县应急管理局部门概况
一、部门主要职责
二、机构设置及人员情况
第二部分上高县应急管理局2025年部门预算表
一、《收支预算总表》
二、《部门收入总表》
三、《部门支出总表》
四、《财政拨款收支总表》
五、《一般公共预算支出表》
六、《一般公共预算基本支出表》
七、《财政拨款 “ 三公”经费支出表》
八、《政府性基金预算支出表》
九、《国有资本经营预算支出表》
十、《部门整体支出绩效目标表》
十一、《项目绩效目标表》
第三部分上高县应急管理局2025年部门预算情况说明
一、2025年部门预算收支情况说明
二、2025年“三公”经费预算情况说明
第四部分名词解释
第一部分上高县应急管理局部门概况
一、部门主要职责
(一)综合管理本县的安全生产工作,分析、预测安全生产形势,拟订安全生产工作规划,依法履行安全生产监督管理职责。
(二)研究起草本县安全生产方面的工作方案并组织实施;负责安全生产重大问题的调查研究,并提出对策建议。
(三)负责统计本县生产安全事故,发布安全生产信息;依法组织调查处理生产安全事故,提出生产安全事故责任追究的意见并监督事故查处的落实情况;组织、协调安全生产事故应急救援设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用(以下简称“三同时”)情况。
(四)依法监督检查本县新建、改建、扩建工程项目的安全工作。
(五)依法监督检查本县生产经营单位贯彻执行安全生产方面法律法规情况、作业场所职业卫生情况和重大危险源监控、重大事故隐患的整改工作,及其安全生产条件和有关设备设施(特种设备除外)、劳动防护用品的安全管理工作,依法查处不具备安全生产条件的生产经营单位。
(六)负责本县从事安全生产评价、咨询、检测、检验等社会中介组织的资源管理,并进行监督检查。
(七)负责组织本县安全生产宣传教育,依法负责安全生产方面的培训、考核工作。
(八)负责综合监督管理本县危险化学品和烟花爆竹的安全生产工作。
(九)负责拟订本县安全生产科技规划,组织指导安全生产科学技术研究和新技术的推广工作。
(十)指挥协调森林火灾、水旱灾害、地震和地质灾害等防治工作,负责自然灾害综合监测预警工作,指导开展自然灾害综合风险评估工作。
(十一)承办县政府交办的其他事项。
二、机构设置及人员情况
2025年上高县应急管理局共有预算单位1个,包括上高县应急管理局部门本级和0个二级预算单位。
编制人数小计29人,其中:行政编制人数12人,全部补助事业编制人数17人,部分补助事业编制人数0人。实有人数小计24人,其中:在职人数小计24人,行政在职人数9人,全部补助事业在职人数15人,部分补助事业在职人数0人。离休人数小计0人,退休人数小计13人,遗属人数4人。
第二部分上高县应急管理局2025年部门预算表
(详见附表)
第三部分上高县应急管理局2025年部门预算情况说明
一、2025年部门预算收支情况说明
(一)收入预算情况
2025年上高县应急管理局部门收入预算总额为1900.93万元,较上年预算安排增加572.93万元,其中:财政拨款收入965.16万元,较上年预算安排减少203.04万元;教育收费资金收入0万元,较上年预算安排增加(减少)0万元;事业收入0万元,较上年预算安排增加(减少)0万元;事业单位经营收入0万元,较上年预算安排增加(减少)0万元;附属单位上缴收入0万元,较上年预算安排增加(减少)0万元;上级补助收入0万元,较上年预算安排增加(减少)0万元;其他收入80万元,较上年预算安排增加(减少)0万元;使用非财政拨款结余0万元,较上年预算安排增加(减少)0万元;上年结转(结余)855.77万元,较上年预算安排增加775.96万元。
(二)支出预算情况
2025年上高县应急管理局部门支出预算总额为1900.93万元,较上年预算安排增加572.93万元;其中:按支出项目类别划分:基本支出726.44万元,较上年预算安排增加0.6万元;其中:工资福利支出574.11万元,商品和服务支出135.1万元,对个人和家庭的补助15.24万元,资本性支出2.00万元;项目支出1174.49万元,较上年预算安排增加572.32万元;其中:工资福利支出0万元,商品和服务支出442.02万元,对个人和家庭的补助29.28万元,债务利息及费用支出0万元,资本性支出(基本建设)0万元,资本性支出703.19万元,对企业补助0万元,其他支出0万元。
按支出功能科目划分:一般公共服务支出0万元,较上年预算安排增加(减少)0万元;国防支出0万元,较上年预算安排增加(减少)0万元;公共安全支出0万元,较上年预算安排增加(减少)0万元;教育支出0万元,较上年预算安排增加(减少)0万元;科学技术支出万元,较上年预算安排增加(减少)0万元;文化旅游体育与传媒支出0万元,较上年预算安排增加(减少)0万元;社会保障和就业支出32.61万元,较上年预算安排减少12.77万元;卫生健康支出16.46万元,较上年预算安排增加0.18万元;节能环保支出0万元,较上年预算安排增加(减少)万元;城乡社区支出0万元,较上年预算安排增加(减少)万元;农林水支出32.79万元,较上年预算安排减少2.21万元;交通运输支出0万元,较上年预算安排增加(减少)0万元;资源勘探工业信息等支出0万元,较上年预算安排增加(减少)0万元;商业服务业等支出0万元,较上年预算安排增加(减少)0万元;金融支出0万元,较上年预算安排增加(减少)0万元;自然资源海洋气象等支出万元,较上年预算安排增加(减少)0万元;住房保障支出23.10万元,较上年预算安排增加(减少)万元,粮油物资储备支出0万元,较上年预算安排增加(减少)0万元;灾害防治及应急管理支出1795.98万元,较上年预算安排增加588.07万元;其他支出0万元,较上年预算安排增加(减少)0万元。
按支出经济分类划分:工资福利支出574.11万元,较上年预算安排增加6.3万元;商品和服务支出577.12万元,较上年预算安排增加40.91万元;对个人和家庭的补助44.52万元,
较上年预算安排减少178.47万元;债务利息及费用支出0万元,较上年预算安排增加(减少)万0元;资本性支出(基本建设)0万元,较上年预算安排增加(减少)0万元;资本性支出705.19万元,较上年预算安排增加704.19万元;对企业补助(基本建设)0万元,较上年预算安排增加(减少)0万元;对企业补助0万元,较上年预算安排增加(减少)0万元;对社会保险基金补助0万元,较上年预算安排增加(减少)0万元;其他支出0万元,较上年预算安排增加(减少)0万元。
(三)财政拨款支出情况
2025年上高县应急管理局部门财政拨款支出预算总额965.16万元,较上年预算安排减少203.04万元;
按支出功能科目划分:一般公共服务支出0万元,国防支出0万元,公共安全支出0万元,教育支出0万元,科学技术支出0万元,文化旅游体育与传媒支出万元,社会保障和就业支出32.61万元,卫生健康支出16.45万元,节能环保支出0万元,城乡社区支出万元,农林水支出29.75万元,交通运输支出0万元,资源勘探工业信息等支出0万元,商业服务业等支出等支出0万元,金融支出
0万元,自然资源海洋气象等支出0万元,住房保障支出23.10万元,粮油物资储备支出0万元,灾害防治及应急管理支出863.25万元,其他支出0万元。
按支出项目类别划分:基本支出726.44万元,较上年预算安排增加0.6万元;其中:工资福利支出574.11万元,商品和服务支出135.1万元,对个人和家庭的补助15.24万元,资本性支出2万元。项目支出238.72万元,较上年预算安排减少
203.64万元;其中:工资福利支出0万元,商品和服务支出209.44万元,对个人和家庭的补助29.28万元,债务利息及费用支出0万元,资本性支出(基本建设)0万元,资本性支出0万元,对企业补助0万元,其他支出0万元。
(四)政府性基金情况
本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
(五)国有资本经营情况
本部门没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
(六)机关运行经费等重要事项的说明
2025年部门机关运行费预算135.1万元,比上年预算减少7.86万元,下降5%,主要原因是严格落实过紧日子要求,严控经费支出,减少不必要支出。
(七) 政府采购情况
2025年部门所属各单位政府采购总额2万元,其中:政府采购货物预算2万元,政府采购工程预算0万元,政府采购服务预算0万元。
(八)国有资产占有使用情况
截至2024年12月31日,部门共有车辆7辆,其中:一般公务用车实有数2辆。
2025年部门预算安排购置车辆0辆,安排购置单位价值200万元以上大型设备具体为:无。
(九)上高县应急管理局项目情况说明
1、安全生产专项资金及安全生产宣传培训、应急处置、举报核实调查和奖励项目
1)项目概述:通过安全生产专项资金的使用,进一步加强全县的安全生产工作,引导社会技术力量参与安全生产公共服务、企业安全生产隐患排查治理等工作,切实增强安全生产监管的针对性和实效性,做到对生产经营单位安全生产监管全覆盖,确保事故隐患能够及时发现、及时整改消除,通过安全生产大检查,企业安全生产,社会安全稳定发展。
2)立项依据:根据《中共上高县委上高县人民政府关于推进安全生产领域改革发展的实施意见》上发【2018】7号文件立项。
3)实施主体:上高县应急管理局。
4)实施方案:全年投入安全生产专项资金120万元,用于推动全县安全生产体系建设;开展安全生产教育培训活动3场,培训企业安全管理人员、一线作业人员6000人次,开展应急演练8场,提升从业人员技能和安全生产意识;在全县范围内开展“安全生产月”知识宣传活动,提升全县人员安全生产防范意识;针对45家重点企业实行“双随机全覆盖”。
5)实施周期:2025年1月1日至2025年12月31日。
6)年度预算安排:财政拨款120万元。
2、防震减灾工作经费
1)项目概述:该项目在2019年因机构改革,由民政局划入到应急管理局,主要工作职责是承担全县防震减灾的行政管理职能,贯彻执行防震减灾工作防震、政策、法律规定,负责指导、监督、检查全县防震减灾工作。负责组织开展防震减灾知识的宣传教育工作,负责全县应急救援队伍建设、灾害应急管理和救援工作。
2)立项依据:根据中共上高县委办公室 上高县人民政府办公室关于印发《县应急管理局职能配置、内设机构和人员编制规定》的通知(上办发【209】60号)和《关于2019年机构改革项目支出预算调整的函》等文件立项。
3)实施主体:上高县应急管理局。
4)实施方案:该专项资金主要用于全县防震减灾宣传工作。如有序开展“5.12”防震减灾综合宣传活动、开展多次地震应急疏散演练活动。
5)实施周期:2025年1月1日至2025年12月31日。
6)年度预算安排:财政拨款5万元。
3、潜水队工作经费
1)项目概述:该项目在2019年因机构改革,由水利局划入到应急管理局,主要用于潜水队开展防汛抗旱、水下抢险和维修工作。
2)立项依据:根据中共上高县委办公室 上高县人民政府办公室关于印发《县应急管理局职能配置、内设机构和人员编制规定》的通知(上办发【209】60号)和《关于2019年机构改革项目支出预算调整的函》等文件立项。
3)实施主体:上高县应急管理局。
4)实施方案:该专项资金主要用于潜水队开展水下抢险和维修工作。
5)实施周期:2025年1月1日至2025年12月31日。
6)年度预算安排:财政拨款5万元。
4、县级防汛抗旱费
1)项目概述:该项目在2019年因机构改革,由水利局划入到应急管理局,主要用于我县防汛抗旱工作,从人员配备、物资保障等方面为防汛抗旱工作提供支持。
2)立项依据:根据《宜春市防汛抗旱指挥部关于进一步提升防汛抗旱能力建设的通知(宜讯字【2021】5号)和《关于2023年机构改革项目支出预算调整的函》等文件立项。
3)实施主体:上高县应急管理局。
4)实施方案:该专项资金主要用于开展防汛值班、人员培训、演练、会商系统等费用。
5)实施周期:2025年1月1日至2025年12月31日。
6)年度预算安排:财政拨款30万元。
5、灾害信息员补助(待分配)
1)项目概述:为充分发挥灾害信息员在自然灾害预警预报、灾情报送、灾害评估等多方面的作用,打通信息传送“最后一公里”,确保灾情信息及时准确上报。根据《江西省应急管理厅 江西省民政厅 江西省财政厅关于加强全市灾害信息员队伍建设的实施办法》,落实灾害信息员补助。
2)立项依据:根据《江西省应急管理厅 江西省民政厅 江西省财政厅关于加强全市灾害信息员队伍建设的实施办法》(赣应急字[2020]63号)文件立项。
3)实施主体:上高县应急管理局。
4)实施方案:该专项资金主要用于灾害信息员补助的发放,确保全县各乡镇、社区、村(组)有1名灾害信息员,能及时、准确、客观、全面掌握和管理灾情。
5)实施周期:2025年1月1日至2025年12月31日。
6)年度预算安排:财政拨款29.28万元。
6、特殊成本项目
1)项目概述:为加强安全监管,严格落实安全生产责任,对监管企业违法行为进行查处,及时将罚没款上缴国库。
2)立项依据:历年安排项目。
3)实施主体:上高县应急管理局。
4)实施方案:该专项资金主要用于加强安全监管,对辖区内200家企业进行安全生产执法检查。
5)实施周期:2025年1月1日至2025年12月31日。
6)年度预算安排:财政拨款73.44万元。
7、自有资金项目
1)项目概述:用于保障单位基本运转,非煤在线监控正常运行。
2)立项依据:根据单位实际立项。
3)实施主体:上高县应急管理局。
4)实施方案:按年初工作计划安排。
5)实施周期:2025年1月1日至2025年12月31日。
6)年度预算安排:财政拨款80万元。
二、2025年“三公”经费预算情况说明
2025年上高县应急管理局部门"三公"经费财政拨款安排20.5万元,其中:
因公出国(境)费0万元,比上年增(减)0万元,主要原因是:与上年安排保持一致。
公务接待费14万元,比上年减1万元,主要原因是:严格落实过紧日子要求,严格控制经费支出。
公务用车运行维护费6.5万元,比上年增2.5万元,主原因是:去年新增6辆公务车,公务用车运行维护费增加。
公务用车购置0万元,比上年增(减)0万元,主要原因是:与上年安排保持一致。
第四部分名词解释
一、收入科目
(一)财政拨款:指省级财政当年拨付的资金。
(二)其他收入:指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。
(三)上年结转和结余:填列2024年全部结转和结余的资金数,包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。
二、支出科目
(一)灾害防治及应急管理支出(类)应急管理事务(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。
(二)灾害防治及应急管理支出(类)应急管理事务(款)灾害风险防治(项):反映组织、指导、协调各类风险灾害防范治理方面的支出。
(三)灾害防治及应急管理支出(类)自然灾害防治及回恢复重建支出(款)自然灾害救灾补助(项):反映用于应对重大自然灾害救援和受灾群众救助的支出。
(四)农林水支出(类)水利(款)防汛(项):反映防汛业务支出。有关事项包括防汛物资购置管护,防汛通讯设施设备、网络系统、车船设备运行维护,防汛值班、水情报讯、防汛指挥系统运行维护、水毁修复以及防汛组织(如防汛预案编制、检查、演习、宣传、会议等),汛期调用民工及劳动保护,水利设施灾后重建,退田还湖,蓄滞洪区补偿、水情、雨情、决策支持,防汛视频会商,应急度汛,山洪灾害防治等。
三、相关专业名词
(一)机关运行费:指用财政拨款安排的为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
(二)“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费),按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
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收支预算总表 |
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填报单位:[171001]上高县应急管理局 |
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单位:万元 |
收入 |
支出 |
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项目 |
预算数 |
项目(按支出功能科目类级) |
预算数 |
一、财政拨款收入 |
965.16 |
社会保障和就业支出 |
32.61 |
(一)一般公共预算收入 |
965.16 |
卫生健康支出 |
16.45 |
(二)政府性基金预算收入 |
|
农林水支出 |
32.79 |
(三)国有资本经营预算收入 |
|
住房保障支出 |
23.10 |
二、教育收费资金收入 |
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灾害防治及应急管理支出 |
1,795.98 |
三、事业收入 |
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四、事业单位经营收入 |
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五、附属单位上缴收入 |
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六、上级补助收入 |
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七、其他收入 |
80.00 |
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本年收入合计 |
1,045.16 |
本年支出合计 |
1,900.93 |
八、使用非财政拨款结余 |
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结转下年 |
|
九、上年结转(结余) |
855.77 |
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收入总计 |
1,900.93 |
支出总计 |
1,900.93 |
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部门收入总表 |
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[171001]上高县应急管理局 |
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单位:万元 |
功能科目编码 |
功能科目名称 |
合计 |
上年结转 |
财政拨款 |
教育收费资金收入 |
事业收入 |
事业单位经营收入 |
附属单位上缴收入 |
上级补助收入 |
其他收入 |
使用非财政拨款结余 |
|||
小计 |
一般公共预算拨款收入 |
政府性基金预算拨款收入 |
国有资本经营预算收入 |
|||||||||||
** |
** |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
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合计 |
1,900.93 |
855.77 |
965.16 |
965.16 |
|
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|
80.00 |
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208 |
社会保障和就业支出 |
32.61 |
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32.61 |
32.61 |
|
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05 |
行政事业单位养老支出 |
31.93 |
|
31.93 |
31.93 |
|
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2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
31.93 |
|
31.93 |
31.93 |
|
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99 |
其他社会保障和就业支出 |
0.68 |
|
0.68 |
0.68 |
|
|
|
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|
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|
|
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
0.68 |
|
0.68 |
0.68 |
|
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|
|
|
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|
210 |
卫生健康支出 |
16.45 |
|
16.45 |
16.45 |
|
|
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11 |
行政事业单位医疗 |
16.45 |
|
16.45 |
16.45 |
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2101101 |
行政单位医疗 |
9.33 |
|
9.33 |
9.33 |
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|
2101103 |
公务员医疗补助 |
6.62 |
|
6.62 |
6.62 |
|
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|
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|
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2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
0.50 |
|
0.50 |
0.50 |
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|
213 |
农林水支出 |
32.79 |
3.04 |
29.75 |
29.75 |
|
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|
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|
03 |
水利 |
32.79 |
3.04 |
29.75 |
29.75 |
|
|
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|
|
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|
2130314 |
防汛 |
32.79 |
3.04 |
29.75 |
29.75 |
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|
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|
221 |
住房保障支出 |
23.10 |
|
23.10 |
23.10 |
|
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|
02 |
住房改革支出 |
23.10 |
|
23.10 |
23.10 |
|
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2210201 |
住房公积金 |
23.10 |
|
23.10 |
23.10 |
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224 |
灾害防治及应急管理支出 |
1,795.98 |
852.73 |
863.25 |
863.25 |
|
|
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|
80.00 |
|
01 |
应急管理事务 |
1,795.98 |
852.73 |
863.25 |
863.25 |
|
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|
|
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|
|
80.00 |
|
2240101 |
行政运行 |
654.28 |
|
654.28 |
654.28 |
|
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2240104 |
灾害风险防治 |
71.48 |
42.20 |
29.28 |
29.28 |
|
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2240106 |
安全监管 |
102.25 |
0.25 |
102.00 |
102.00 |
|
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2240108 |
应急救援 |
0.07 |
0.07 |
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2240109 |
应急管理 |
915.90 |
758.21 |
77.69 |
77.69 |
|
|
|
|
|
|
|
80.00 |
|
2240199 |
其他应急管理支出 |
52.00 |
52.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门支出总表 |
||||
填报单位[171001]上高县应急管理局 |
|
|
|
单位:万元 |
支出功能分类科目 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
科目编码 |
科目名称 |
|||
** |
** |
1 |
2 |
3 |
|
合计 |
1,900.93 |
726.44 |
1,174.49 |
208 |
社会保障和就业支出 |
32.61 |
32.61 |
|
05 |
行政事业单位养老支出 |
31.93 |
31.93 |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
31.93 |
31.93 |
|
99 |
其他社会保障和就业支出 |
0.68 |
0.68 |
|
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
0.68 |
0.68 |
|
210 |
卫生健康支出 |
16.45 |
16.45 |
|
11 |
行政事业单位医疗 |
16.45 |
16.45 |
|
2101101 |
行政单位医疗 |
9.33 |
9.33 |
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
6.62 |
6.62 |
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
0.50 |
0.50 |
|
213 |
农林水支出 |
32.79 |
|
32.79 |
03 |
水利 |
32.79 |
|
32.79 |
2130314 |
防汛 |
32.79 |
|
32.79 |
221 |
住房保障支出 |
23.10 |
23.10 |
|
02 |
住房改革支出 |
23.10 |
23.10 |
|
2210201 |
住房公积金 |
23.10 |
23.10 |
|
224 |
灾害防治及应急管理支出 |
1,795.98 |
654.28 |
1,141.70 |
01 |
应急管理事务 |
1,795.98 |
654.28 |
1,141.70 |
2240101 |
行政运行 |
654.28 |
654.28 |
|
2240104 |
灾害风险防治 |
71.48 |
|
71.48 |
2240106 |
安全监管 |
102.25 |
|
102.25 |
2240108 |
应急救援 |
0.07 |
|
0.07 |
2240109 |
应急管理 |
915.90 |
|
915.90 |
2240199 |
其他应急管理支出 |
52.00 |
|
52.00 |
|
|
|
|
|
|
|
财政拨款收支总表 |
|
|||||
[171001]上高县应急管理局 |
|
|
|
|
|
单位:万元 |
收入 |
支出 |
|||||
项目 |
预算数 |
项目(按支出功能科目类级) |
合计 |
一般公共预算支出 |
政府性基金预算支出 |
国有资本经营预算支出 |
一、财政拨款收入 |
965.16 |
一、本年支出 |
965.16 |
965.16 |
|
|
一般公共预算拨款收入 |
965.16 |
社会保障和就业支出 |
32.61 |
32.61 |
|
|
政府性基金预算拨款收入 |
|
卫生健康支出 |
16.45 |
16.45 |
|
|
国有资本经营预算收入 |
|
农林水支出 |
29.75 |
29.75 |
|
|
|
|
住房保障支出 |
23.10 |
23.10 |
|
|
|
|
灾害防治及应急管理支出 |
863.25 |
863.25 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
收入总计 |
965.16 |
支出总计 |
965.16 |
965.16 |
|
|
|
|
|
|
|
一般公共预算支出表 |
||||
[171001]上高县应急管理局 |
|
|
|
单位:万元 |
支出功能分类科目 |
2025年预算数 |
|||
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
** |
** |
1 |
2 |
3 |
|
合计 |
965.16 |
726.44 |
238.72 |
208 |
社会保障和就业支出 |
32.61 |
32.61 |
|
05 |
行政事业单位养老支出 |
31.93 |
31.93 |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
31.93 |
31.93 |
|
99 |
其他社会保障和就业支出 |
0.68 |
0.68 |
|
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
0.68 |
0.68 |
|
210 |
卫生健康支出 |
16.45 |
16.45 |
|
11 |
行政事业单位医疗 |
16.45 |
16.45 |
|
2101101 |
行政单位医疗 |
9.33 |
9.33 |
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
6.62 |
6.62 |
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
0.50 |
0.50 |
|
213 |
农林水支出 |
29.75 |
|
29.75 |
03 |
水利 |
29.75 |
|
29.75 |
2130314 |
防汛 |
29.75 |
|
29.75 |
221 |
住房保障支出 |
23.10 |
23.10 |
|
02 |
住房改革支出 |
23.10 |
23.10 |
|
2210201 |
住房公积金 |
23.10 |
23.10 |
|
224 |
灾害防治及应急管理支出 |
863.25 |
654.28 |
208.97 |
01 |
应急管理事务 |
863.25 |
654.28 |
208.97 |
2240101 |
行政运行 |
654.28 |
654.28 |
|
2240104 |
灾害风险防治 |
29.28 |
|
29.28 |
2240106 |
安全监管 |
102.00 |
|
102.00 |
2240109 |
应急管理 |
77.69 |
|
77.69 |
一般公共预算基本支出表 |
||||
[171001]上高县应急管理局 |
|
|
|
单位:万元 |
支出经济分类科目 |
2025年基本支出 |
|||
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
人员经费 |
公用经费 |
** |
** |
1 |
2 |
3 |
合计 |
|
726.44 |
589.34 |
137.10 |
301 |
工资福利支出 |
574.11 |
574.11 |
|
30101 |
基本工资 |
85.62 |
85.62 |
|
30102 |
津贴补贴 |
19.46 |
19.46 |
|
30103 |
奖金 |
27.72 |
27.72 |
|
30106 |
伙食补助费 |
15.00 |
15.00 |
|
30107 |
绩效工资 |
66.78 |
66.78 |
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
31.93 |
31.93 |
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
9.33 |
9.33 |
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
4.12 |
4.12 |
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
0.68 |
0.68 |
|
30113 |
住房公积金 |
23.10 |
23.10 |
|
30114 |
医疗费 |
0.50 |
0.50 |
|
30199 |
其他工资福利支出 |
289.87 |
289.87 |
|
302 |
商品和服务支出 |
135.10 |
|
135.10 |
30201 |
办公费 |
69.98 |
|
69.98 |
30202 |
印刷费 |
1.00 |
|
1.00 |
30206 |
电费 |
4.50 |
|
4.50 |
30207 |
邮电费 |
1.50 |
|
1.50 |
30208 |
取暖费 |
0.89 |
|
0.89 |
30211 |
差旅费 |
1.00 |
|
1.00 |
30217 |
公务接待费 |
9.00 |
|
9.00 |
30228 |
工会经费 |
12.32 |
|
12.32 |
30229 |
福利费 |
1.55 |
|
1.55 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
6.50 |
|
6.50 |
30239 |
其他交通费用 |
14.94 |
|
14.94 |
30299 |
其他商品和服务支出 |
11.92 |
|
11.92 |
303 |
对个人和家庭的补助 |
15.24 |
15.24 |
|
30304 |
抚恤金 |
4.94 |
4.94 |
|
30307 |
医疗费补助 |
2.50 |
2.50 |
|
30309 |
奖励金 |
7.80 |
7.80 |
|
310 |
资本性支出 |
2.00 |
|
2.00 |
31002 |
办公设备购置 |
2.00 |
|
2.00 |
|
|
|
|
|
|
注:若为空表,则为该部门(单位)无“三公”经费支出 |
|||
财政拨款“三公”经费支出表 |
|||||||||
填报单位[171001]上高县应急管理局 |
|
|
|
|
|
|
单位:万元 |
||
部门编码 |
部门名称 |
合计 |
因公出国(境)费 |
公务接待费 |
公务用车购置及运行维护费 |
||||
小计 |
一般公务出国(境)费 |
高等院校和科研院所学术交流合作出国(境)费 |
小计 |
公务用车运行维护费 |
公务用车购置 |
||||
** |
** |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
171 |
上高县应急管理局 |
20.50 |
|
|
|
14.00 |
6.5 |
6.50 |
|
|
|
|
注:若为空表,则为该部门(单位)无政府性基金收支 |
|
政府性基金预算支出表 |
||||
|
|
|
|
单位:万元 |
支出功能分类科目 |
2025年预算数 |
|||
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
** |
** |
1 |
2 |
3 |
|
|
|
|
|
|
|
注:若为空表,则为该部门(单位)无国有资本经营预算收支 |
||
国有资本经营预算支出表 |
||||
填报单位:[171001]上高县应急管理局 |
|
|
|
单位:万元 |
支出功能分类科目 |
2025年预算数 |
|||
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
** |
** |
1 |
2 |
3 |
支出预算总表 |
||
|
|
|
科目名称 |
合计 |
结转下年 |
** |
1 |
2 |
合计 |
1,900.93 |
|
社会保障和就业支出 |
32.61 |
|
卫生健康支出 |
16.45 |
|
农林水支出 |
32.79 |
|
住房保障支出 |
23.10 |
|
灾害防治及应急管理支出 |
1,795.98 |
|
|
|
|
财政拨款预算表 |
||||
|
|
|
|
|
科目名称 |
财政拨款 |
一般公共预算支出 |
政府性基金预算支出 |
国有资本经营预算 |
** |
1 |
2 |
3 |
4 |
合计 |
965.16 |
965.16 |
|
|
社会保障和就业支出 |
32.61 |
32.61 |
|
|
卫生健康支出 |
16.45 |
16.45 |
|
|
农林水支出 |
29.75 |
29.75 |
|
|
住房保障支出 |
23.10 |
23.10 |
|
|
灾害防治及应急管理支出 |
863.25 |
863.25 |
|
|
|
|
|
|
|