上高县统计局2019年部门预算
目 录
第一部分 上高县统计局单位概况
一、部门主要职责
二、部门基本情况
第二部分 上高县统计局2019年部门预算情况说明
一、2019年部门预算收支情况说明
二、2019年“三公”经费预算情况说明
第三部分 上高县统计局2019年部门预算表
1、收支预算总表
2、部门收入总表
3、部门支出总表
4、财政拨款收支总表
5、一般公共预算支出表
6、 一般公共预算基本支出表
7、 一般公共预算“三公”经费支出表
8、 政府性基金预算支出表
第四部分 名词解释
上高县统计局2019年部门预算情况说明
第一部分 上高县统计局概况
一、部门主要职责
县统计局是主管统计工作的县人民政府组成部门,主要职责是:(一)贯彻执行国家统计工作的方针、政策和法律、法规,完成国家和省、市统计调查任务;检查监督统计法规的实施情况,查处各类统计违法行为。
(二)制定并组织实施全县统计改革和统计现代化建设规划及统计调查计划;研究制定全县统一的基本统计制度和拟定统计标准,建立健全国民经济核算体系和统计指标体系。
(三)指导和协调全县统计业务工作,组织开展全县性的人口、经济、农业等重大县情县力普查及有关专项调查;审核县直各部门的统计调查计划、调查方案及其涉及全县社会经济统计资料的发布。
(四)为县委、县政府制定政策、编制国民经济和社会发展规划提供统计资料,并对全县国民经济、科技进步和社会发展等情况进行统计分析、预测、检查和监督,为县委、县政府及其有关部门提供统计信息和咨询建议。
(五)统一核定、管理、公布全县经济、社会基本统计资料,定期发布全县国民经济和社会发展情况统计公报以及有关普查和专项调查公报;发布社会经济统计信息。
(六)建立健全和管理全县统计信息自动化系统和统计数据库体系;指导各级基层单位加强统计基础建设。
(七)管理农村地方调查队,组织协调全县城市、农村和企业调查工作。
(八)会同有关部门承办全县统计专业资格考试和职称评审有关工作;组织指导全县统计工作的科研、教育、宣传工作。
(九)承办县委、县政府交办的其他事项。
二、部门基本情况
纳入本套部门决算汇编范围的单位共4个,包括:上高县统计局、上高县农村社会经济调查队、上高县普查中心、上高县工业园区统计站。
上高县统计局编制人数19人,其中:行政编制8人,全额补助事业编制11人;实有人数24人,其中:在职人数19人,离退休人员5人。
第二部分 上高县统计局2019年部门预算情况说明
一、2019年部门预算收支情况说明
(一)收入预算情况
2019年县上高县统计局收入预算总额为3015072元,其中:财政拨款收入3015072元,占收入预算总额的100%。增长55.51%,主要原因是增加了待分配中新增规上企业奖励和基层统计员统计工作补助资金。
(二)支出预算情况
2019年县上高县统计局支出预算总额为3015072元。其中:财政拨款支出3015072元,占收入预算总额的100%。增长55.51%,主要原因是增加了待分配中新增规上企业奖励和基层统计员统计工作补助资金。
(三)财政拨款支出情况
2019年县上高县统计局支出预算总额为3015072元。按支出项目类别划分:基本支出1610072元,占支出预算总额的53.4%,包括工资福利支出1461433元、商品和服务支出132232元、对个人和家庭的补助支出16407元;项目支出1405000元,占支出预算总额的46.6%。
按支出功能科目划分:一般公共服务2595332元,占支出预算总额的86.1%,社会保障与就业236749元,占支出预算总额的7.8%;卫生健康支出61909元,占支出预算总额的2.1%;住房保障支出121082元,占支出预算总额的4%。
(四)政府性基金情况
没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
(五)机关运行经费等重要事项的说明
2019年部门机关运行费预算 146.28 万元,比2018年预算增加 100.38 万元,增长 218 %,主要原因是增加了待分配中新增规上企业奖励和基层统计员统计工作补助资金。
按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径,机关运行费指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
(六)政府采购情况
暂无2019年政府采购预算。
(七)国有资产占用情况
截至2018年12月31日,部门共有车辆 0 辆,其中,一般公务用车 0 辆,执法执勤用车 0 辆。
2019年部门预算安排购置车辆 0 辆,安排购置单位价值200万元以上大型设备具体为: 无 。
(八)项目绩效目标设置情况
(1)2019年实行绩效目标管理的项目14个,涉及资金 140.5万元。
(2)项目情况说明
1.项目概述:用于开展各项统计信息事务
2.立项依据:年初预算
3.实施主体:上高县统计局
4.实施方案:进一步强化预算约束,严格按照县人代会批准预算定的科目、项目、金额执行,绝不超预算、无预算支出;强化政府采购预算管理,规范政府采购程序;在年度预算执行过程中,无特殊情况,原则上不再追加经费;加快资金拨付进度。基本支出按序时进度支付,项目支出根据项目进度和规定程序及时支付,在确保资金使用效益和安全的前提下,加快预算支出进度,采取切实措施,消化、减少以前年度结余结转资金。
5.实施周期:1年
6.年度预算安排:《统计年鉴》编辑费、农村抽样调查经费、工业统计快报、统计月报印刷费、调查及抽样调查费、划分工作调查经费、服务业统计调查经费、基本单位名录库更、新维护,企业一套表计算机网路设备运维费、机房电费、高质量发展考核评价工作经费、文化产业调查经费、统计“一套表”调查单位申报入库工作经费(待分配)、统计工作部门联席会议经费(待分配)、预留新增规上企业奖励(待分配)、基层统计员统计工作补助资金(待分配)
7.绩效目标和指标:
绩效指标 | |||
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标目标值 |
投入指标 | 项目立项 | 立项合规性、合理性 | 预算编制完整、齐全,数据无误 |
资金落实 | 预算到位率、预算执行率 | 预算到位及执行率达到标准 | |
过程指标 | 业务管理 | 公开相关预算信息及相关制度 | 公开相关预算信息及相关制度 |
财务管理 | 管理制度健全完整 | 管理制度健全完整 | |
产出指标 | 产出数量 | 企业联网直报 | 285户 |
编辑《统计年鉴》 | 280本 | ||
统计月报 | 1100份 | ||
产出质量 | 普查覆盖率 | 100% | |
产出时效 | 联网直报上报率 | 100% | |
产出成本 | 统计各项事务按要求开展的工作经费 | 统计各项事务按要求开展 | |
效果指标 | 经济效益 | 提供的统计数据,分析经济运行情况 | 100% |
社会效益 | 为部门单位提供统计数据 | 100% | |
生态效益 | 办公过程中节约情况 | 办公节能用纸和耗能 | |
可持续影响 | 可持续影响 | ≥90% | |
服务对象或社会公众满意度 | 社会公众满意度 | ≥90% |
二、2019年“三公”经费预算情况说明
2019年上高县统计局“三公”经费年初预算安排4.2万元。其中因公出国(境)费0万元,比上年增0,主要原因是无。
公务接待费4.2万元,比上年减7%,主要原因是正常减少。
公务用车运行维护费0万元,比上年增0,主要原因是无公车。
公务用车购置费0万元,比上年增0,主要原因是无
第三部分 上高县统计局2019年部门预算表
(详见附表)
第四部分 名词解释
一、收入科目
(一)财政拨款:指县级财政当年拨付的资金。
(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
(三)事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
(四)其他收入:指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。
(五)附属单位上缴收入:反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。
(六)上级补助收入:反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
(七)用事业基金弥补收支差额:填列事业单位用事业基金弥补2019年收支差额的数额。
(八)上年结转和结余:填列2018年全部结转和结余的资金数,包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。
二、支出科目
对部门预算中涉及的支出功能分类科目(明细到项级),结合部门实际,参照《2019年政府收支分类科目》的规范说明进行解释。

附件: