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上高县人民政府办公室2016年度部门决算

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上高县人民政府办公室2016年部门决算

第一部分  上高县人民政府办公室概况

一、部门主要职能

1.负责县政府会议的会务工作,协助县政府领导同志组织实施会议决定事项。

2.负责县政府和县政府办公室公文的草拟、审核和制发工作;负责县政府及其办公室规范性文件的合法性审查工作,按要求建立健全依法行政制度。

3.办理上级党委、政府及其各部门和县委公文的呈(传)阅以及有关公文的处理工作。

4.研究审核县直各部门和各乡镇政府报送县政府的公文,提出处理意见,报县政府领导同志审批。

5.根据县政府领导同志指示或工作需要,协调县政府各部门之间、乡镇场(街道)之间的工作,对有争议的问题,提出处理意见,报县政府领导同志审定。

6.督促检查县政府各部门和各乡镇政府对上级政府和县政府公文、会议决定事项及县政府领导同志有关指示的贯彻落实情况,及时向县政府领导同志报告。

7.负责与县人大常委会办公室、县政协办公室的联系,组织、督促有关部门和单位及时办理人大代表建议和政协委员提案。

8.根据县政府的工作部署和安排以及县政府领导同志指示,组织专题调查研究,及时反馈情况,提出建议,协助和参与领导决策。

9.负责县政府、县政府办公室和县政府各部门规范性文件的备案、审查以及清理、废止、修订工作,按国家、省、市要求,建立健全依法行政制度;为县政府处理法律事务提供法制服务和法律咨询,并负责联系县政府法律顾问工作。

10.办理县政府行政复议、行政应诉事项,组织开展行政执法监督工作。

11.负责全县外事侨务、侨联工作。

12.指导、监督全县政务公开和政府信息公开工作。

13.协助县政府领导同志做好需由县政府组织处理的突发事件的应急处置工作,组织开展应急预案体系建设,办理县政府应急管理方面的专题文电、会务和督查调研工作。

14.研究拟订全县金融发展中长期规划和工作计划,督促金融机构落实好国家、省、市的决策部署,负责组织实施县政府对地方金融机构、金融中介组织的管理和驻县金融机构的联系。

15.贯彻执行党和国家关于民族宗教工作的方针政策及法律法规,为县委、县政府决策处理民族宗教问题当好参谋和督查落实。

16.贯彻执行有关无线电管理的法律、法规,承担全县无线电管理日常工作。

17.负责县政府值班工作,及时报告重要情况,传达、督办市政府和县政府领导同志的指示。

18.负责县政府办公室机关保密和档案工作以及后勤保障服务工作。

19.办理县政府和县政府领导同志交办的其他事项。

20.负责县政府办公室全体干部职工的政治思想工作、搞好干部职工队伍自身建设。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个,本部门2016年年末编制人数52人,其中行政编制42人,事业编制10年末实有人数49人,其中在职人员41人,离休人员1人,退休人员7人;年末学生人数0人。

第二部分  上高县人民政府办公室2016年部门

决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2016年度收入总计716万元,其中上年结转和结余4万元;本年收入合计712万元,较上年下降5.3%。

本年收入的具体构成为:财政拨款收入712万元,占100%;事业收入0万元,占0%;事业单位经营收入0万元,占0%;其他收入(含附属单位上缴收入、上级补助收入)0万元,占0%。  

二、支出决算情况说明

本部门2016年度支出总计706万元,其中本年支出合计   万元,较上年下降6.1%;年末结转和结余10万元。

本年支出的具体构成为:基本支出603万元,占85.4%;项目支出103万元,占14.6%;事业单位经营支出0万元,占0 %;其他支出(对附属单位补助支出、上缴上级支出)0万元,占0%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2016年度财政拨款支出年初预算数为712万元,决算数为706万元,完成年初预算的99.2%。

按功能分类科目分:一般公共服务支出年初预算数为678万元,决算数为678万元,完成年初预算的100%;社会保障和就业支出年初预算数为35万元,决算数为28万元,完成年初预算的80%。

一般公共预算财政拨款基本支出按经济分类科目分:工资福利支出354万元,较上年增长12%;商品和服务支出169万元,较上年持平;对个人和家庭补助支出76万元,较上年下降4.3 %;其他资本性支出4万元。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为98万元,决算数为70万元,完成预算的71.4 %,决算数较上年下降35.6%,其中:

(一)因公出国(境)支出年初预算数为5万元,决算数为  3万元,完成预算的60%,决算数较上年下降60.4 %。主要原因是:公务出国人次减少

(二)公务接待费支出年初预算数为39万元,决算数为32万元,完成预算的82.1%,决算数较上年下降7%。主要原因是:减少公务接待支出

(三)公务用车购置及运行维护费支出35万元,其中公务用车购置年初预算数为0万元,决算数为0万元,决算数较上年持平;公务用车运行维护费支出年初预算数为54万元,决算数为35万元,完成预算的64.8%,决算数较上年下降47.4 %。主要原因是:公车改革

五、机关运行经费情况说明

本部门2016年度机关运行经费56万元,较上年持平。其中:办公费27万元,印刷费23万元,会议费6万元

 

六、政府采购执行情况说明

 

七、专业性名词解释

第三部分  上高县人民政府办公室2016年部门决算表



收入支出决算总表







公开01表
编制单位:上高县人民政府办公室
2016年度

金额单位:万元
           
     行次 决算数 项目(按功能分类) 行次 决算数
    
1     
2
一、财政拨款收入 1 712 一、一般公共服务支出 28 678
  其中:政府性基金预算财政拨款 2 0 二、外交支出 29 0
二、上级补助收入 3 0 三、国防支出 30 0
三、事业收入 4 0 四、公共安全支出 31 0
四、经营收入 5 0 五、教育支出 32 0
五、附属单位上缴收入 6 0 六、科学技术支出 33 0
六、其他收入 7 0 七、文化体育与传媒支出 34 0

8
八、社会保障和就业支出 35 27

9
九、医疗卫生与计划生育支出 36 0

10
十、节能环保支出 37 0

11
十一、城乡社区支出 38 0

12
十二、农林水支出 39 0

13
十三、交通运输支出 40 0

14
十四、资源勘探信息等支出 41 0

15
十五、商业服务业等支出 42 0

16
十六、金融支出 43 0

17
十七、援助其他地区支出 44 0

18
十八、国土海洋气象等支出 45 0

19
十九、住房保障支出 46 0

20
二十、粮油物资储备支出 47 0

21
二十一、其他支出 48 0

22
二十二、债务还本支出 49 0

23
二十三、债务付息支出 50 0
本年收入合计 24 712 本年支出合计 51 706
  用事业基金弥补收支差额 25 0   结余分配 52 0
  年初结转和结余 26 3   年末结转和结余 53 10
总计 27 716 总计 54 716

 







收入决算表













公开02表
编制单位:上高县人民政府办公室




2016年度


金额单位:万元
     本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴收入 其他收入
支出功能分类科目编码 科目名称
栏次 1 2 3 4 5 6 7 
合计 712 712 0 0 0 0 0
201 一般公共服务支出 677 677 0 0 0 0 0
20103 政府办公厅(室)及相关机构事务 677 677 0 0 0 0 0
2010301   行政运行 573 573 0 0 0 0 0
2010302   一般行政管理事务 105 105 0 0 0 0 0
208 社会保障和就业支出 35 35 0 0 0 0 0
20805 行政事业单位离退休 35 35 0 0 0 0 0
2080501   归口管理的行政单位离退休 35 35 0 0 0 0 0



























 






支出决算表












公开03表
编制单位:上高县人民政府办公室



2016年度


金额单位:万元
     本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码 科目名称
栏次 1 2 3 4 5 6
合计 706 603 103 0 0 0
201 一般公共服务支出 678 576 103 0 0 0
20103 政府办公厅(室)及相关机构事务 678 576 103 0 0 0
2010301   行政运行 576 576 0 0 0 0
2010302   一般行政管理事务 103 0 103 0 0 0
208 社会保障和就业支出 27 27 0 0 0 0
20805 行政事业单位离退休 27 27 0 0 0 0
2080501   归口管理的行政单位离退休 27 27 0 0 0 0
























 




财政拨款收入支出决算总表










公开04表
编制单位:上高县人民政府办公室

2016年度


金额单位:万元
           
     行次 决算数 项目(按功能分类) 行次 决算数
小计 一般公共预算财政拨款 政府性基金预算财政拨款
    
1     
2 3 4
一、一般公共预算财政拨款 1 712 一、一般公共服务支出 30 678 678 0
二、政府性基金预算财政拨款 2 0 二、外交支出 31 0 0 0

3
三、国防支出 32 0 0 0

4
四、公共安全支出 33 0 0 0

5
五、教育支出 34 0 0 0

6
六、科学技术支出 35 0 0 0

7
七、文化体育与传媒支出 36 0 0 0

8
八、社会保障和就业支出 37 27 27 0

9
九、医疗卫生与计划生育支出 38 0 0 0

10
十、节能环保支出 39 0 0 0

11
十一、城乡社区支出 40 0 0 0

12
十二、农林水支出 41 0 0 0

13
十三、交通运输支出 42 0 0 0

14
十四、资源勘探信息等支出 43 0 0 0

15
十五、商业服务业等支出 44 0 0 0

16
十六、金融支出 45 0 0 0

17
十七、援助其他地区支出 46 0 0 0

18
十八、国土海洋气象等支出 47 0 0 0

19
十九、住房保障支出 48 0 0 0

20
二十、粮油物资储备支出 49 0 0 0

21
二十一、其他支出 50 0 0 0

22
二十二、债务还本支出 51 0 0 0

23
二十三、债务付息支出 52 0 0 0
本年收入合计 24 712 本年支出合计 53 706 706 0
年初财政拨款结转和结余 25 3 年末财政拨款结转和结余 54 10 10 0
一、一般公共预算财政拨款 26 3
55


二、政府性基金预算财政拨款 27 0
56



28

57


总计 29 716 总计 58 716 716 0

 





一般公共预算财政拨款支出决算表







公开05表
编制单位:上高县人民政府办公室


2016年度
金额单位:万元
     本年支出合计 基本支出 项目支出
支出功能分类科目编码 科目名称
栏次 1 2 3
合计 706 603 103
201 一般公共服务支出 678 576 103
20103 政府办公厅(室)及相关机构事务 678 576 103
2010301   行政运行 576 576 0
2010302   一般行政管理事务 103 0 103
208 社会保障和就业支出 27 27 0
20805 行政事业单位离退休 27 27 0
2080501   归口管理的行政单位离退休 27 27 0















 





一般公共预算财政拨款基本支出决算表











公开06表
编制单位:上高县人民政府办公室


2016年度


金额单位:万元
人员经费 公用经费
经济分类科目编码 科目名称 金额 经济分类科目编码 科目名称 金额 经济分类科目编码 科目名称 金额
301 工资福利支出 354 302 商品和服务支出 169 310 其他资本性支出 4
30101  基本工资 115 30201  办公费 27 31001  房屋建筑物  购建 0
30102  津贴补贴 95 30202  印刷费 23 31002  办公设备购    4
30103  奖金 69 30203  咨询费 0 31003  专用设备购    0
30104  其他社会保障缴费 2 30204  手续费 0 31005  基础设施建   0
30106  伙食补助费 3 30205  水费 0 31006  大型修缮 0
30107  绩效工资 0 30206  电费 9 31007  信息网络及  软件购置更新 0
30108  机关事业单位基本养老保险缴费 13 30207  邮电费 10 31008  物资储备 0
30109  职业年金缴费 0 30208  取暖费 0 31009  土地补偿 0
30199  其他工资福利支出 57 30209  物业管理费 0 31010  安置补助 0
303 对个人和家庭的补助 76 30211  差旅费 5 310111  地上附着物  和青苗补偿 0
30301  离休费 7 30212  因公出国   (境)费用 3 31012  拆迁补偿 0
30302  退休费 20 30213  维修(护)费 0 31013  公务用车购   0
30303  退职(役)费 0 30214  租赁费 2 31019  其他交通工具购置 0
30304  抚恤金 0 30215  会议费 6 31020  产权参股 0
30305  生活补贴 0 30216  培训费 3 31099  其他资本性  支出 0
30306  救济费 0 30217  公务接待费 32 304 对企事业单位的补贴 0
30307  医疗费 0 30218  专用材料费 0 30401  企业政策性  补贴 0
30308  助学金 0 30224  被装购置费 0 30402  事业单位补   0
30309  奖励金 0 30225  专用燃料费 0 30403  财政贴息 0
30310  生产补贴 0 30226  劳务费 2 30499  其他对企事  业单位的补贴 0
30311  住房公积金 42 30227  委托业务费 0 307 债务利息支出 0
30312  提租补贴 0 30228  工会经费 4 30701  国内债务付   0
30313  购房补贴 0 30229  福利费 0 30707  国外债务付    0
30314  采暖补贴 0 30231  公务用车运行维护费 35 399 其他支出 0
30315  物业服务补贴 0 30239  其他交通费   0 39906  赠与 0
30399  其他对个人和家庭的补助支出 7 30240  税金及附加费用 0





30299  其他商品和服务支出 8


人员经费合计 430 公用经费合计 173

 


一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表




公开07表
编制单位:上高县人民政府办公室 2016年度
金额单位:万元
项目 栏次 年初预算数 决算数
行次
1 2
一、“三公”经费支出 1 98 70
  1.因公出国(境)费 2 5 3
  2.公务用车购置及运行维护费 3 54 35
    (1)公务用车购置费 4 0 0
    (2)公务用车运行维护费 5 54 35
  3.公务接待费 6 39 32
    (1)国内接待费 7 39 32
         其中:外事接待费 8 0 0
    (2)国(境)外接待费 9 0 0
二、相关统计数 10
  1.因公出国(境)团组数(个) 11 1
  2.因公出国(境)人次数(人) 12 1
  3.公务用车购置数(辆) 13 0
  4.公务用车保有量(辆) 14 1
  5.国内公务接待批次(个) 15 281
    其中:外事接待批次(个) 16 0
  6.国内公务接待人次(人) 17 3,112
    其中:外事接待人次(人) 18 0
  7.国(境)外公务接待批次(个) 19 0
  8.国(境)外公务接待人次(人) 20 0
注:2016年度预算数为“三公”经费年初财政拨款预算数,决算数是包括当年财政拨款预算和以前年度结转结余资金安排的实际支出。

 






政府性基金预算财政拨款收入支出决算表












公开08表
编制单位:上高县人民政府办公室



2016年度


金额单位:万元
     年初结转和结余 本年收入 本年支出 年末结转和结余
支出功能分类科目编码 科目名称 小计 基本支出 项目支出
栏次 1 2 3 4 5 6
合计





















































 


国有资产占用情况表


公开09表
编制单位:上高县人民政府办公室 2016年度
   栏次 决算数
一、车辆数合计(台、辆) 1 1
  1.副部(省)级及以上领导用车 2 0
  2.一般公务用车 3 1
  3.一般执法执勤用车 4 0
  4.特种专业技术用车 5 0
  5.其他用车 6 0
二、单价50万元(含)以上通用设备(台,套) 7 0
三、单价100万元(含)以上专用设备(台,套) 8 0

 

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