上高县人民政府办公室2016年部门决算 第一部分 上高县人民政府办公室概况 一、部门主要职能 1.负责县政府会议的会务工作,协助县政府领导同志组织实施会议决定事项。 2.负责县政府和县政府办公室公文的草拟、审核和制发工作;负责县政府及其办公室规范性文件的合法性审查工作,按要求建立健全依法行政制度。 3.办理上级党委、政府及其各部门和县委公文的呈(传)阅以及有关公文的处理工作。 4.研究审核县直各部门和各乡镇政府报送县政府的公文,提出处理意见,报县政府领导同志审批。 5.根据县政府领导同志指示或工作需要,协调县政府各部门之间、乡镇场(街道)之间的工作,对有争议的问题,提出处理意见,报县政府领导同志审定。 6.督促检查县政府各部门和各乡镇政府对上级政府和县政府公文、会议决定事项及县政府领导同志有关指示的贯彻落实情况,及时向县政府领导同志报告。 7.负责与县人大常委会办公室、县政协办公室的联系,组织、督促有关部门和单位及时办理人大代表建议和政协委员提案。 8.根据县政府的工作部署和安排以及县政府领导同志指示,组织专题调查研究,及时反馈情况,提出建议,协助和参与领导决策。 9.负责县政府、县政府办公室和县政府各部门规范性文件的备案、审查以及清理、废止、修订工作,按国家、省、市要求,建立健全依法行政制度;为县政府处理法律事务提供法制服务和法律咨询,并负责联系县政府法律顾问工作。 10.办理县政府行政复议、行政应诉事项,组织开展行政执法监督工作。 11.负责全县外事侨务、侨联工作。 12.指导、监督全县政务公开和政府信息公开工作。 13.协助县政府领导同志做好需由县政府组织处理的突发事件的应急处置工作,组织开展应急预案体系建设,办理县政府应急管理方面的专题文电、会务和督查调研工作。 14.研究拟订全县金融发展中长期规划和工作计划,督促金融机构落实好国家、省、市的决策部署,负责组织实施县政府对地方金融机构、金融中介组织的管理和驻县金融机构的联系。 15.贯彻执行党和国家关于民族宗教工作的方针政策及法律法规,为县委、县政府决策处理民族宗教问题当好参谋和督查落实。 16.贯彻执行有关无线电管理的法律、法规,承担全县无线电管理日常工作。 17.负责县政府值班工作,及时报告重要情况,传达、督办市政府和县政府领导同志的指示。 18.负责县政府办公室机关保密和档案工作以及后勤保障服务工作。 19.办理县政府和县政府领导同志交办的其他事项。 20.负责县政府办公室全体干部职工的政治思想工作、搞好干部职工队伍自身建设。 二、部门基本情况 纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个,本部门2016年年末编制人数52人,其中行政编制42人,事业编制10人;年末实有人数49人,其中在职人员41人,离休人员1人,退休人员7人;年末学生人数0人。 第二部分 上高县人民政府办公室2016年部门 决算情况说明 一、收入决算情况说明 本部门2016年度收入总计716万元,其中上年结转和结余4万元;本年收入合计712万元,较上年下降5.3%。 本年收入的具体构成为:财政拨款收入712万元,占100%;事业收入0万元,占0%;事业单位经营收入0万元,占0%;其他收入(含附属单位上缴收入、上级补助收入)0万元,占0%。 二、支出决算情况说明 本部门2016年度支出总计706万元,其中本年支出合计 万元,较上年下降6.1%;年末结转和结余10万元。 本年支出的具体构成为:基本支出603万元,占85.4%;项目支出103万元,占14.6%;事业单位经营支出0万元,占0 %;其他支出(对附属单位补助支出、上缴上级支出)0万元,占0%。 三、财政拨款支出决算情况说明 本部门2016年度财政拨款支出年初预算数为712万元,决算数为706万元,完成年初预算的99.2%。 按功能分类科目分:一般公共服务支出年初预算数为678万元,决算数为678万元,完成年初预算的100%;社会保障和就业支出年初预算数为35万元,决算数为28万元,完成年初预算的80%。 一般公共预算财政拨款基本支出按经济分类科目分:工资福利支出354万元,较上年增长12%;商品和服务支出169万元,较上年持平;对个人和家庭补助支出76万元,较上年下降4.3 %;其他资本性支出4万元。 四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 本部门2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为98万元,决算数为70万元,完成预算的71.4 %,决算数较上年下降35.6%,其中: (一)因公出国(境)支出年初预算数为5万元,决算数为 3万元,完成预算的60%,决算数较上年下降60.4 %。主要原因是:公务出国人次减少。 (二)公务接待费支出年初预算数为39万元,决算数为32万元,完成预算的82.1%,决算数较上年下降7%。主要原因是:减少公务接待支出。 (三)公务用车购置及运行维护费支出35万元,其中公务用车购置年初预算数为0万元,决算数为0万元,决算数较上年持平;公务用车运行维护费支出年初预算数为54万元,决算数为35万元,完成预算的64.8%,决算数较上年下降47.4 %。主要原因是:公车改革。 五、机关运行经费情况说明 本部门2016年度机关运行经费56万元,较上年持平。其中:办公费27万元,印刷费23万元,会议费6万元。 六、政府采购执行情况说明 无 七、专业性名词解释 无 第三部分 上高县人民政府办公室2016年部门决算表
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| 收入支出决算总表 |
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| 公开01表 | 编制单位:上高县人民政府办公室 |
| 2016年度 |
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| 金额单位:万元 | 收 入 | 支 出 | 项 目 | 行次 | 决算数 | 项目(按功能分类) | 行次 | 决算数 | 栏 次 |
| 1 | 栏 次 |
| 2 | 一、财政拨款收入 | 1 | 712 | 一、一般公共服务支出 | 28 | 678 | 其中:政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0 | 二、外交支出 | 29 | 0 | 二、上级补助收入 | 3 | 0 | 三、国防支出 | 30 | 0 | 三、事业收入 | 4 | 0 | 四、公共安全支出 | 31 | 0 | 四、经营收入 | 5 | 0 | 五、教育支出 | 32 | 0 | 五、附属单位上缴收入 | 6 | 0 | 六、科学技术支出 | 33 | 0 | 六、其他收入 | 7 | 0 | 七、文化体育与传媒支出 | 34 | 0 |
| 8 |
| 八、社会保障和就业支出 | 35 | 27 |
| 9 |
| 九、医疗卫生与计划生育支出 | 36 | 0 |
| 10 |
| 十、节能环保支出 | 37 | 0 |
| 11 |
| 十一、城乡社区支出 | 38 | 0 |
| 12 |
| 十二、农林水支出 | 39 | 0 |
| 13 |
| 十三、交通运输支出 | 40 | 0 |
| 14 |
| 十四、资源勘探信息等支出 | 41 | 0 |
| 15 |
| 十五、商业服务业等支出 | 42 | 0 |
| 16 |
| 十六、金融支出 | 43 | 0 |
| 17 |
| 十七、援助其他地区支出 | 44 | 0 |
| 18 |
| 十八、国土海洋气象等支出 | 45 | 0 |
| 19 |
| 十九、住房保障支出 | 46 | 0 |
| 20 |
| 二十、粮油物资储备支出 | 47 | 0 |
| 21 |
| 二十一、其他支出 | 48 | 0 |
| 22 |
| 二十二、债务还本支出 | 49 | 0 |
| 23 |
| 二十三、债务付息支出 | 50 | 0 | 本年收入合计 | 24 | 712 | 本年支出合计 | 51 | 706 | 用事业基金弥补收支差额 | 25 | 0 | 结余分配 | 52 | 0 | 年初结转和结余 | 26 | 3 | 年末结转和结余 | 53 | 10 | 总计 | 27 | 716 | 总计 | 54 | 716 |
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| 收入决算表 |
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| 公开02表 | 编制单位:上高县人民政府办公室 |
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| 2016年度 |
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| 金额单位:万元 | 项 目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | 支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 合计 | 712 | 712 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 201 | 一般公共服务支出 | 677 | 677 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 677 | 677 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2010301 | 行政运行 | 573 | 573 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2010302 | 一般行政管理事务 | 105 | 105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 208 | 社会保障和就业支出 | 35 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20805 | 行政事业单位离退休 | 35 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 35 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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| 支出决算表 |
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| 公开03表 | 编制单位:上高县人民政府办公室 |
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| 2016年度 |
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| 金额单位:万元 | 项 目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | 支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 合计 | 706 | 603 | 103 | 0 | 0 | 0 | 201 | 一般公共服务支出 | 678 | 576 | 103 | 0 | 0 | 0 | 20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 678 | 576 | 103 | 0 | 0 | 0 | 2010301 | 行政运行 | 576 | 576 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2010302 | 一般行政管理事务 | 103 | 0 | 103 | 0 | 0 | 0 | 208 | 社会保障和就业支出 | 27 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20805 | 行政事业单位离退休 | 27 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 27 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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| 财政拨款收入支出决算总表 |
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| 公开04表 | 编制单位:上高县人民政府办公室 |
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| 2016年度 |
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| 金额单位:万元 | 收 入 | 支 出 | 项 目 | 行次 | 决算数 | 项目(按功能分类) | 行次 | 决算数 | 小计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 栏 次 |
| 1 | 栏 次 |
| 2 | 3 | 4 | 一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 712 | 一、一般公共服务支出 | 30 | 678 | 678 | 0 | 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0 | 二、外交支出 | 31 | 0 | 0 | 0 |
| 3 |
| 三、国防支出 | 32 | 0 | 0 | 0 |
| 4 |
| 四、公共安全支出 | 33 | 0 | 0 | 0 |
| 5 |
| 五、教育支出 | 34 | 0 | 0 | 0 |
| 6 |
| 六、科学技术支出 | 35 | 0 | 0 | 0 |
| 7 |
| 七、文化体育与传媒支出 | 36 | 0 | 0 | 0 |
| 8 |
| 八、社会保障和就业支出 | 37 | 27 | 27 | 0 |
| 9 |
| 九、医疗卫生与计划生育支出 | 38 | 0 | 0 | 0 |
| 10 |
| 十、节能环保支出 | 39 | 0 | 0 | 0 |
| 11 |
| 十一、城乡社区支出 | 40 | 0 | 0 | 0 |
| 12 |
| 十二、农林水支出 | 41 | 0 | 0 | 0 |
| 13 |
| 十三、交通运输支出 | 42 | 0 | 0 | 0 |
| 14 |
| 十四、资源勘探信息等支出 | 43 | 0 | 0 | 0 |
| 15 |
| 十五、商业服务业等支出 | 44 | 0 | 0 | 0 |
| 16 |
| 十六、金融支出 | 45 | 0 | 0 | 0 |
| 17 |
| 十七、援助其他地区支出 | 46 | 0 | 0 | 0 |
| 18 |
| 十八、国土海洋气象等支出 | 47 | 0 | 0 | 0 |
| 19 |
| 十九、住房保障支出 | 48 | 0 | 0 | 0 |
| 20 |
| 二十、粮油物资储备支出 | 49 | 0 | 0 | 0 |
| 21 |
| 二十一、其他支出 | 50 | 0 | 0 | 0 |
| 22 |
| 二十二、债务还本支出 | 51 | 0 | 0 | 0 |
| 23 |
| 二十三、债务付息支出 | 52 | 0 | 0 | 0 | 本年收入合计 | 24 | 712 | 本年支出合计 | 53 | 706 | 706 | 0 | 年初财政拨款结转和结余 | 25 | 3 | 年末财政拨款结转和结余 | 54 | 10 | 10 | 0 | 一、一般公共预算财政拨款 | 26 | 3 |
| 55 |
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| 二、政府性基金预算财政拨款 | 27 | 0 |
| 56 |
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| 28 |
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| 57 |
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| 总计 | 29 | 716 | 总计 | 58 | 716 | 716 | 0 |
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| 一般公共预算财政拨款支出决算表 |
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| 公开05表 | 编制单位:上高县人民政府办公室 |
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| 2016年度 |
| 金额单位:万元 | 项 目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 合计 | 706 | 603 | 103 | 201 | 一般公共服务支出 | 678 | 576 | 103 | 20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 678 | 576 | 103 | 2010301 | 行政运行 | 576 | 576 | 0 | 2010302 | 一般行政管理事务 | 103 | 0 | 103 | 208 | 社会保障和就业支出 | 27 | 27 | 0 | 20805 | 行政事业单位离退休 | 27 | 27 | 0 | 2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 27 | 27 | 0 |
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| 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 |
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| 公开06表 | 编制单位:上高县人民政府办公室 |
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| 2016年度 |
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| 金额单位:万元 | 人员经费 | 公用经费 | 经济分类科目编码 | 科目名称 | 金额 | 经济分类科目编码 | 科目名称 | 金额 | 经济分类科目编码 | 科目名称 | 金额 | 301 | 工资福利支出 | 354 | 302 | 商品和服务支出 | 169 | 310 | 其他资本性支出 | 4 | 30101 | 基本工资 | 115 | 30201 | 办公费 | 27 | 31001 | 房屋建筑物 购建 | 0 | 30102 | 津贴补贴 | 95 | 30202 | 印刷费 | 23 | 31002 | 办公设备购 置 | 4 | 30103 | 奖金 | 69 | 30203 | 咨询费 | 0 | 31003 | 专用设备购 置 | 0 | 30104 | 其他社会保障缴费 | 2 | 30204 | 手续费 | 0 | 31005 | 基础设施建 设 | 0 | 30106 | 伙食补助费 | 3 | 30205 | 水费 | 0 | 31006 | 大型修缮 | 0 | 30107 | 绩效工资 | 0 | 30206 | 电费 | 9 | 31007 | 信息网络及 软件购置更新 | 0 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 13 | 30207 | 邮电费 | 10 | 31008 | 物资储备 | 0 | 30109 | 职业年金缴费 | 0 | 30208 | 取暖费 | 0 | 31009 | 土地补偿 | 0 | 30199 | 其他工资福利支出 | 57 | 30209 | 物业管理费 | 0 | 31010 | 安置补助 | 0 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 76 | 30211 | 差旅费 | 5 | 310111 | 地上附着物 和青苗补偿 | 0 | 30301 | 离休费 | 7 | 30212 | 因公出国 (境)费用 | 3 | 31012 | 拆迁补偿 | 0 | 30302 | 退休费 | 20 | 30213 | 维修(护)费 | 0 | 31013 | 公务用车购 置 | 0 | 30303 | 退职(役)费 | 0 | 30214 | 租赁费 | 2 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0 | 30304 | 抚恤金 | 0 | 30215 | 会议费 | 6 | 31020 | 产权参股 | 0 | 30305 | 生活补贴 | 0 | 30216 | 培训费 | 3 | 31099 | 其他资本性 支出 | 0 | 30306 | 救济费 | 0 | 30217 | 公务接待费 | 32 | 304 | 对企事业单位的补贴 | 0 | 30307 | 医疗费 | 0 | 30218 | 专用材料费 | 0 | 30401 | 企业政策性 补贴 | 0 | 30308 | 助学金 | 0 | 30224 | 被装购置费 | 0 | 30402 | 事业单位补 贴 | 0 | 30309 | 奖励金 | 0 | 30225 | 专用燃料费 | 0 | 30403 | 财政贴息 | 0 | 30310 | 生产补贴 | 0 | 30226 | 劳务费 | 2 | 30499 | 其他对企事 业单位的补贴 | 0 | 30311 | 住房公积金 | 42 | 30227 | 委托业务费 | 0 | 307 | 债务利息支出 | 0 | 30312 | 提租补贴 | 0 | 30228 | 工会经费 | 4 | 30701 | 国内债务付 息 | 0 | 30313 | 购房补贴 | 0 | 30229 | 福利费 | 0 | 30707 | 国外债务付 息 | 0 | 30314 | 采暖补贴 | 0 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 35 | 399 | 其他支出 | 0 | 30315 | 物业服务补贴 | 0 | 30239 | 其他交通费 用 | 0 | 39906 | 赠与 | 0 | 30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 7 | 30240 | 税金及附加费用 | 0 |
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| 30299 | 其他商品和服务支出 | 8 |
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| 人员经费合计 | 430 | 公用经费合计 | 173 |
| 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 |
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| 公开07表 | 编制单位:上高县人民政府办公室 | 2016年度 |
| 金额单位:万元 | 项目 | 栏次 | 年初预算数 | 决算数 | 行次 |
| 1 | 2 | 一、“三公”经费支出 | 1 | 98 | 70 | 1.因公出国(境)费 | 2 | 5 | 3 | 2.公务用车购置及运行维护费 | 3 | 54 | 35 | (1)公务用车购置费 | 4 | 0 | 0 | (2)公务用车运行维护费 | 5 | 54 | 35 | 3.公务接待费 | 6 | 39 | 32 | (1)国内接待费 | 7 | 39 | 32 | 其中:外事接待费 | 8 | 0 | 0 | (2)国(境)外接待费 | 9 | 0 | 0 | 二、相关统计数 | 10 | — | — | 1.因公出国(境)团组数(个) | 11 | — | 1 | 2.因公出国(境)人次数(人) | 12 | — | 1 | 3.公务用车购置数(辆) | 13 | — | 0 | 4.公务用车保有量(辆) | 14 | — | 1 | 5.国内公务接待批次(个) | 15 | — | 281 | 其中:外事接待批次(个) | 16 | — | 0 | 6.国内公务接待人次(人) | 17 | — | 3,112 | 其中:外事接待人次(人) | 18 | — | 0 | 7.国(境)外公务接待批次(个) | 19 | — | 0 | 8.国(境)外公务接待人次(人) | 20 | — | 0 | 注:2016年度预算数为“三公”经费年初财政拨款预算数,决算数是包括当年财政拨款预算和以前年度结转结余资金安排的实际支出。 |
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| 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 |
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| 公开08表 | 编制单位:上高县人民政府办公室 |
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| 2016年度 |
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| 金额单位:万元 | 项 目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | 支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 合计 |
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| 国有资产占用情况表 |
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| 公开09表 | 编制单位:上高县人民政府办公室 | 2016年度 |
| 项 目 | 栏次 | 决算数 | 一、车辆数合计(台、辆) | 1 | 1 | 1.副部(省)级及以上领导用车 | 2 | 0 | 2.一般公务用车 | 3 | 1 | 3.一般执法执勤用车 | 4 | 0 | 4.特种专业技术用车 | 5 | 0 | 5.其他用车 | 6 | 0 | 二、单价50万元(含)以上通用设备(台,套) | 7 | 0 | 三、单价100万元(含)以上专用设备(台,套) | 8 | 0 | |