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2017年上高县人民政府办公室部门预算情况

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上高县人民政府办公室2017年部门预算情况说明

 

第一部分  上高县人民政府办公室概况

一、部门主要职责

(一)负责县政府会议的会务工作,协助县政府领导同志组织实施会议决定事项。

(二)负责县政府和县政府办公室公文的草拟、审核和制发工作;负责县政府及其办公室规范性文件的合法性审查工作,按要求建立健全依法行政制度。

(三)办理上级党委、政府及其各部门和县委公文的呈(传)阅以及有关公文的处理工作。

(四)研究审核县直各部门和各乡镇政府报送县政府的公文,提出处理意见,报县政府领导同志审批。

(五)根据县政府领导同志指示或工作需要,协调县政府各部门之间、乡镇场(街道)之间的工作,对有争议的问题,提出处理意见,报县政府领导同志审定。

(六)督促检查县政府各部门和各乡镇政府对上级政府和县政府公文、会议决定事项及县政府领导同志有关指示的贯彻落实情况,及时向县政府领导同志报告。

(七)负责与县人大常委会办公室、县政协办公室的联系,组织、督促有关部门和单位及时办理人大代表建议和政协委员提案。

(八)根据县政府的工作部署和安排以及县政府领导同志指示,组织专题调查研究,及时反馈情况,提出建议,协助和参与领导决策。

(九)负责县政府、县政府办公室和县政府各部门规范性文件的备案、审查以及清理、废止、修订工作,按国家、省、市要求,建立健全依法行政制度;为县政府处理法律事务提供法制服务和法律咨询,并负责联系县政府法律顾问工作。

(十)办理县政府行政复议、行政应诉事项,组织开展行政执法监督工作。

(十一)负责全县外事侨务、侨联工作。

(十二)指导、监督全县政务公开和政府信息公开工作。

(十三)协助县政府领导同志做好需由县政府组织处理的突发事件的应急处置工作,组织开展应急预案体系建设,办理县政府应急管理方面的专题文电、会务和督查调研工作。

(十四)研究拟订全县金融发展中长期规划和工作计划,督促金融机构落实好国家、省、市的决策部署,负责组织实施县政府对地方金融机构、金融中介组织的管理和驻县金融机构的联系。

(十五)贯彻执行党和国家关于民族宗教工作的方针政策及法律法规,为县委、县政府决策处理民族宗教问题当好参谋和督查落实。

(十六)贯彻执行有关无线电管理的法律、法规,承担全县无线电管理日常工作。

(十七)负责县政府值班工作,及时报告重要情况,传达、督办市政府和县政府领导同志的指示。

(十八)负责县政府办公室机关保密和档案工作以及后勤保障服务工作。

(十九)办理县政府和县政府领导同志交办的其他事项。

(二十)负责县政府办公室全体干部职工的政治思想工作、搞好干部职工队伍自身建设。

二、部门基本情况

上高县人民政府办公室编制人数50人,其中:行政编制38人、全额补助事业编制12人;实有人数31 人,其中:在职人数31人。

第二部分  上高县人民政府办公室2017年部门预算情况说明

一、2017年部门预算收支情况说明

(一)收入预算情况

2017年县人民政府办公室收入预算总额为4671620元,其中:财政拨款收入4671620元,占收入预算总额的100%。较上年预算安排减少1168463元。

(二)支出预算情况

2017年县人民政府办公室支出预算总额为4671620元。其中:财政拨款支出4671620元,占收入预算总额的100%。较上年预算安排减少1168463元。

按支出功能科目划分:一般公共服务4034262元,占支出预算总额的86.4%,社会保障与就业434384元,占支出预算总额的9.3%;住房保障支出202974元,占支出预算总额的4.3%

按支出经济分类划分:工资福利支出2127542元,占支出预算总额的45.6%;商品和服务支出588680元,占支出预算总额的12.6%;对个人和家庭的补助支出281798元,占支出预算总额的6%;行政事业性项目支出1673600元,占支出预算总额的35.8%

(三)财政拨款支出情况

2017年县人民政府办公室财政拨款支出预算总额为4671620元,较上年预算安排减少1168463元。

(四)政府性基金情况

无。

(五)机关运行经费等重要事项的说明

2017年县人民政府办公室公用经费预算额为588680元,较上年预算安排减少299480元。其中办公及印刷费175000元、邮电费39680元、差旅费50000元、会议费175000元、福利费9000元、办公用房水电费60000元、公务用车维护费以及其他费用80000元。

(六)政府采购情况

2017年上高县人民政府办公室政府采购年初预算安排80万元,其中政府采购货物预算10万元、工程预算60万元、服务预算10万元。

二、2017年“三公”经费预算情况说明

2017年上高县人民政府办公室“三公”经费年初预算安排53万元。其中:因公出国(境)费8万元,比上年减少1万元,主要原因是缩减公务费用。公务接待费37万元,比上年减少1.7万元,主要原因是缩减公务接待开支。公务用车运行维护费8万元,比上年减少44万元,主要原因是公车改革致车辆减少。公务用车购置费0万元,比上年增(减)0万元,主要原因是不购置新车。

第三部分   上高县人民政府办公室2017年部门预算表

八张表(详见附表)。

第四部分      名词解释

无。

附件:2017年上高县人民政府办公室部门预算公开表格

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