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上高县锦江镇中心小学单位2025年单位预算

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上高县锦江镇中心小学单位2025年单位预算

    

第一部分  上高县锦江镇中心小学单位概况

一、部门主要职责

二、机构设置及人员情况

第二部分上高县锦江镇中心小学2024年单位预算表

一、《收支预算总表》

二、《部门收入总表》

三、《部门支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《财政拨款三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

九、《国有资本经营预算支出表》

十、《项目绩效目标表》

第三部分 上高县锦江镇中心小学2024年单位预算情况说明

一、2024年单位预算收支情况说明

二、2024三公”经费预算情况说明

第四部分名词解释


第一部分  上高县锦江镇中心小学2025概况

一、单位主要职责

    实施锦江镇小学义务教育,促进基础教育发展,小学学历教育

二、机构设置及人员情况

上高县锦江镇中心小学内设处室5个,包括    办公室、总务处、政教处、教导处、装备处编制人数小计32,其中:行政编制人数0,全部补助事业编制人数32,部分补助事业编制人数0人。实有人数小计60,其中:在职人数小计60,行政在职人数0,全部补助事业在职人数60,部分补助事业在职人数0人。休人数小计0,退休人数小计103,遗属人数9人。

第二部分上高县锦江镇中心小学2025单位预算表

(详见附表)

第三部分上高县锦江镇中心小学2025单位预算情况说明

一、上高县锦江镇中心小学2025单位预算收支情况说明


(一)收入预算情况

2025锦江中心小学单位预算总额为1757.55万元,较上年预算安排   增加48.24万元,其中:财政拨款收入1020.97,较上年预算安排减少147.2万元;教育收费资金收0 万元,较上年预算安排增加(减少)0万元;事业收入150 万元,较上年预算安排减少   8.34万元;事业单位经营收入0万元,较上年预算安排增减少211.96万元;附属单位上缴收入0万元,较上年预算安排增加(减少)0 元;上级补助收入0万元,较上年预算安排增加(减少)0 万元;其他收入300万元,较上年预算安排增加减少83.03 万元;使用非财政拨款结余0万元,较上年预算安排增加(减少)0万元;上年结转(结余)286.58万元,较上年预算安排增加286.58     万元。

(二)支出预算情况

2025锦江中心小学支出预算总额为1757.55万元,较上年预算安排增加48.24万元;其中:按支出项目类别划分:基本支出  1020.97  万元,较上年预算安排减少147.2万元;其中:工资福利支出   916.27万元,商品和服务支出14.14万元,对个人和家庭的补助90.56   万元,资本性支出0万元项目支出736.58  万元,较上年预算安排增加  195.44万元;其中:工资福利支出0   万元,商品和服务支出  736.58万元,对个人和家庭的补助  0万元,债务


利息及费用支出  0万元,资本性支出(基本建设)  0  ,资本性支出   0.2万元,对企业补助  0万元,其他支出

万元。

按支出功能科目划分:一般公共服务支出1020.97万元,较上年预算安排减少147.2万元;国防支出0万元,较上年预算安排增加(减少)0万元;公共安全支出0,较上年预算安排增加(减少)0万元;教育支出773.81,较上年预算安排增加减少206.04万元;科学技术支出  0  万元,较上年预算安排增加(减少)0万元;文化旅游体育与传媒支出0万元,较上年预算安排增加(减少)0;社会保障和就业支出万元107.11,较上年预算安排减少12.78万元;卫生健康支出66.7万元,较上年预算安排减少4.53万元;节能环保支出0万元,较上年预算安排增加(减少)0万元;城乡社区支出0万元,较上年预算安排增加(减少)0万元;农林水支出0万元,较上年预算安排增加(减少)0万元;交通运输支出0万元,较上年预算安排增加(减少)0万元;资源勘探工业信息等支出0万元,较上年预算安排增加(减少)0万元;商业服务业等支0万元,较上年预算安排增加(减少)0万元;金融支出0万元,较上年预算安排增加(减少)0万元;自然资源海洋气象等支出0万元,较上年预算安排增加(减少)0万元;住房保障支出73.34万元,较上年预算安排减少8.85万元;粮油物资储


备支出0万元,较上年预算安排增加(减少)0万元;灾害防治及应急管理支出0万元,较上年预算安排增加(减少)0万元;其他支出0万元,较上年预算安排增加(减

少)0 万元。

按支出经济分类划分:工资福利支出916.27万元,较上年预算安排减少144.87万元;商品和服务支出14.14万元,较上年预算安排减少1万元;对个人和家庭的补90.56万元,较上年预算安排减少1.07万元;债务利息及费用支出0万元,较上年预算安排增加(减少)0元;资本性支出(基本建设)0万元,较上年预算安排增加(减少)0万元;资本性支出0万元,较上年预算安排增加(减少)0万元;对企业补助(基本建设)0,较上年预算安排增加(减少)0万元;对企业补助万元,较上年预算安排增加(减少)0万元;对社会保险基金补助    万元,较上年预算安排增加(减少)0万元;其他支出    万元,较上年预算安排增加(减少)0万元。

(三)财政拨款支出情况

2025锦江中心小学财政拨款支出预算总额1020.97万元,较上年预算安排减少232.19万元;按支出功能科目划分:一般公共服务支出1020.97万元,国防支出0万元,公共安全支出0万元,教育支出773.81,科学技术支出0万元,文化旅游体育与传媒支出0


万元,社会保障和就业支出107.11万元,卫生健康支出    66.7,节能环保支出0万元,城乡社区支出0万元,农林水支出0万元,交通运输支出0万元,资源勘探工业信息等支出0万元,商业服务业等支出0万元,金融支出万元,自然资源海洋气象等支出0万元,住房保障支出73.34万元,粮油物资储备支出0万元,灾害防治及应急管理支0万元,其他支出0万元。

按支出项目类别划分:基本支出1020.97万元,较上年预算安排减少147.2万元;其中:工资福利支出916.27万元,商品和服务支出14.14万元,对个人和家庭的补助90.56万元,资本性支出0万元。项目支出736.58万元,较上年预算安排增加195.44万元;其中:工资福利支出0万元,商品和服务支出736.58万元,对个人和家庭的补助0万元,债务利息及费用支出0万元,资本性支出(基本建设)0,资本性支出0.2万元,对企业补助0万元,其他支出0万元。

(四)政府性基金情况

2025锦江中心小学政府性基金收入预算为0万元,支出预算0万元,其中:基本支出0万元,项目支出0万元。

(如两年度预算均无相应支出,则说明“本部门没有使

用政府性基金预算拨款安排的支出”)

(五)国有资本经营情况


2025锦江中心小学国有资本经营收入预算为0万元,支出预算为0万元,其中:基本支出0万元,项目支出0元。

(如两年度预算均无相应支出,则说明“本部门没有使

用国有资本经营预算拨款安排的支出”)

(六)机关运行经费等重要事项的说明

2025锦江中心小学机关运行费预算0万元,**年(上年)预算增加(减少)0万元,增长(下降)0%,主要原因            

(如两年度预算均无相应支出,则说明“本部门无行政

参公单位,无机关运行经费”)

(七)政府采购情况

2025锦江中心小学所属各单位政府采购总额0万元,其中: 政府采购货物预算0万元, 政府采购工程预算0  万元,政府采购服务预算    万元。

(为0”的内容也应保留,如“政府采购工程预算0

”)

(八)国有资产占有使用情况

截至2024年(上年)930日(各级财政编制部门预算基础信息上报截止时间),部门共有车辆0,其中:一般公务用车实有数0辆。

2025锦江中心小学预算安排购置车辆0辆,安排购置单     位价值


200万元以上大型设备具体为:0    

(为0”的内容也应保留,如“部门共有车辆0”)

(九)锦江中心小学单位自有资金项目情况说明

1)项目概述:学校存取自筹自收资金,规范实体资金账户的支出

2)立项依据:学校实体资金账户可以存取学校的自筹自收资金

3)实施主体:锦江中心小学

4)实施方案:用于存取学校伙食费、延时费、学校物品变卖收入等

5)实施周期2025年1月1日-2025年12月31日

6)年度预算安排:本项目年初预算安排资金为450万元

(如果本部门没有项目,请说明“本部门本年度未安排

项目”)

二、2025“三公经费预算情况说明

2025年上高县锦江中心小学"三公"经费财政拨款安排0万元,其中:因公出国(境)费0万元,比上年增(减)0万元,

主要原因是:与上年安排保持一致

公务接待费0万元,比上年增(减)0万元,主要

原因是:与上年安排保持一致

公务用车运行维护费0万元,比上年增(减)0

元,主要原因是:与上年安排保持一致

公务用车购置0万元,比上年增(减)0万元,主

要原因是:  与上年安排保持一致  


(增减变化为0的也请填写,并在主要原因说明与上

年安排保持一致”)

第四部分   名词解释

一、收入科目

各部门结合实际进行解释。

一)财政拨款:指省级财政当年拨付的资金。

二)教育收费资金收入:反映实行专项管理的高中以上学费、住宿费,高校委托培养费,函大、电大、夜大及短

训班培训费等教育收费取得的收入。

(三)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助

活动取得的收入。

(四)事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动

及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(五)附属单位上缴收入:反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业

单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

(六)上级补助收入:反映事业单位从主管部门和上级

单位取得的非财政补助收入。

(七)其他收入:指除财政拨款、事业收入、事业单位

经营收入等以外的各项收入。

(八)使用非财政拨款结余:填列历年滚存的非限定用


途的非统计财政拨款结余弥补2024年收支差额的数额。

(九)上年结转和结余:填列2024年(上年)全部结转和结余的资金数,包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

对部门预算中涉及的支出功能分类科目(明细到项级),结合部门实际,参照《2024年政府收支分类科目》的规范说明进行解释。

1)小学教育:反映各部门举办的小学教育支出。政府各部门对社会组织等举办的小学的资助,如捐赠,补助等。

2)学前教育:反映各部门举办的学前教育支出。政府各部门对社会组织等举办的小学的资助,如捐赠,补助等。

3)机关事业单位基本养老保险缴费支出:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

4)其他社会保障就业支出:反映上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出

5)事业单位医疗:反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,按国家规定享受的医疗经费

6)公务员医疗补充:反映财政部门安排的公务员医疗补助经费

7)住房公积金:反映行政事业单位按人力资源的社会保障部、财政部规定的基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金

三、相关专业名词

一)机关运行费:指用财政拨款安排的为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、 办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、

公务用车运行维护费以及其他费用。

二)“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公  出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城

市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公


务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出

(含车辆购置税、牌照费),按规定保留的公务用车燃料费、

维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费 用等支出;公

务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)

支出。


收支预算总表


填报单位:

单位:万元


      

       

项目

预算数

项目(按支出功能科目类级)

预算数

一、财政拨款

一般公共服务支出

(一)一般公共预算收入

国防支出

(二)政府性基金预算收入

公共安全支出

(三)国有资本经营预算收入

教育支出

二、教育收费资金收入

科学技术支出

三、事业收入

文化旅游体育与传媒支出

四、事业单位经营收入

社会保障和就业支出

五、附属单位上缴收入

卫生健康支出

六、上级补助收入

节能环保支出

七、其他收入

城乡社区支出

农林水支出

交通运输支出

资源勘探工业信息等支出

商业服务业等支出

金融支出

自然资源海洋气象等支出

住房保障支出

粮油物资储备支出

灾害防治及应急管理支出

其他支出

本年收入合计

本年支出合计

七、使用非财政拨款结余

结转下年

八、上年结转(结余)

收入总计

支出总计


部门收入总表


填报单位:

单位:万元


功能科目编码

功能科目名称

合计

上年结转

财政拨款

教育收费资金收入

事业收入

事业单位经营收入

附属单位上缴收入

上级补 助收入

其他收入

使用非财政

拨款结余

小计

一般公共预算拨款收入

政府性基金预

算拨款收入

国有资本经营预算收入

**

**

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

合计

201

一般公共服务支出

20101

人大事务

2010101

行政运行

203

国防支出

**

****

204

公共安全支出

**

****

205

教育支出

**

****

206

科学技术支出

**

****

207

文化旅游体育与传媒支出

**

****

208

社会保障和就业支出

**

****

210

卫生健康支出

**

****

211

节能环保支出

**

****

212

城乡社区支出

**

****

213

农林水支出

**

****

214

交通运输支出

**

****

215

资源勘探工业信息等支出

**

****

216

商业服务业等支出

**

****

217

金融支出

**

****

220

自然资源海洋气象等支出

**

****

221

住房保障支出

**

****

222

粮油物资储备支出

**

****


部门收入总表


填报单位:

单位:万元


功能科目编码

功能科目名称

合计

上年结转

财政拨款

教育收费资金收入

事业收入

事业单位经营收入

附属单位上缴收入

上级补 助收入

其他收入

使用非财政

拨款结余

小计

一般公共预算拨款收入

政府性基金预

算拨款收入

国有资本经营预算收入

**

**

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

224

灾害防治及应急管理支出

**

****

229

其他支出

**

****


部门支出总表

填报单位:

支出功能分类科目

合计

基本支出

项目支出

科目编码

科目名称

**

**

1

2

3

合计

201

一般公共服务支出

20101

人大事务

2010101

行政运行

203

国防支出

**

****

204

公共安全支出

**

****

205

教育支出

**

****

206

科学技术支出

**

****

207

文化旅游体育与传媒支出

**

****

208

社会保障和就业支出

**

****

210

卫生健康支出

**

****

211

节能环保支出

**

****

212

城乡社区支出

**

****


部门支出总表

填报单位:

支出功能分类科目

合计

基本支出

项目支出

科目编码

科目名称

**

**

1

2

3

213

农林水支出

**

****

214

交通运输支出

**

****

215

资源勘探工业信息等支出

**

****

216

商业服务业等支出

**

****

217

金融支出

**

****

220

自然资源海洋气象等支出

**

****

221

住房保障支出

**

****

222

粮油物资储备支出

**

****

224

灾害防治及应急管理支出

**

****

229

其他支出

**

****


财政拨款收支总表


填报单位:

单位:万元


      

支出

项目

预算数

项目(按支出功能科目类级)

合计

一般公共预算支出

政府性基金预算支出

国有资本经营预算支出

一、财政拨款收入

一、本年支出

一般公共预算拨款收入

一般公共服务支出

政府性基金预算拨款收入

国防支出

国有资本经营预算收入

公共安全支出

教育支出

科学技术支出

文化旅游体育与传媒支出

社会保障和就业支出

卫生健康支出

节能环保支出

城乡社区支出

农林水支出

交通运输支出

资源勘探工业信息等支出

商业服务业等支出

金融支出

自然资源海洋气象等支出

住房保障支出

粮油物资储备支出

灾害防治及应急管理支出

其他支出

二、上年结转

二、结转下年

一般公共预算拨款结转

政府性基金预算拨款结转


财政拨款收支总表


填报单位:

单位:万元


      

支出

项目

预算数

项目(按支出功能科目类级)

合计

一般公共预算支出

政府性基金预算支出

国有资本经营预算支出

收入总计

支出总计


一般公共预算支出表


填报单位:

单位:万元


支出功能分类科目

**年预算数

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

**

**

1

2

3

合计

201

一般公共服务支出

20101

人大事务

2010101

行政运行

203

国防支出

**

****

204

公共安全支出

**

****

205

教育支出

**

****

206

科学技术支出

**

****

207

文化旅游体育与传媒支出

**

****

208

社会保障和就业支出

**

****

210

卫生健康支出

**

****

211

节能环保支出

**

****

212

城乡社区支出


一般公共预算支出表


填报单位:

单位:万元


支出功能分类科目

**年预算数

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

**

**

1

2

3

**

****

213

农林水支出

**

****

214

交通运输支出

**

****

215

资源勘探工业信息等支出

**

****

216

商业服务业等支出

**

****

217

金融支出

**

****

220

自然资源海洋气象等支出

**

****

221

住房保障支出

**

****

222

粮油物资储备支出

**

****

224

灾害防治及应急管理支出

**

****

229

其他支出

**

****


一般公共预算基本支出表


填报单位:

单位:万元


支出经济分类科目

**年基本支出

科目编码

科目名称

合计

人员经费

公用经费

**

**

1

2

3

合计

301

工资福利支出

30101

基本工资

******

******

302

商品和服务支出

30201

办公费

******

******

303

对个人和家庭的补助

30301

离休费

******

******



财政拨款“三公”经费支出表

填报单位:

注:若为空表,则为该部门(单位)无“三公经费支出

单位:万元


部门编码

部门名称

合计

因公出国(境)费

公务接待费

公务用车运行 维护费

公务用车购置

小计

一般公务出国(境)费

高等院校和科研院

所学术交流合作出

国(境)费

**

**

1

2

3

4

5

6

7


注:若为空表,则为该部门(单位)无政府性基金支出

政府性基金预算支出表

填报单位:                                                                                                                           单位:万元

支出功能分类科目

2025年预算数

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

**

**

1

2

3


注:若为空表,则为该部门(单位)无国有资本经营预算支出

国有资本经营预算支出表

单位:万元

支出功能分类科目

2025年预算数

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

**

**

1

2

3


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